是的,沒(méi)有留底稅額話(huà),是的, 年銷(xiāo)售額不超過(guò)500萬(wàn)可以轉(zhuǎn)回小規(guī)模,2019.9-2020.8這么看的

我們是一般人新轉(zhuǎn)的小規(guī)模納稅人,和其他客戶(hù)合作的時(shí)候,是一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)還要求我們開(kāi)13稅率的專(zhuān)票。這個(gè)現(xiàn)在小規(guī)模 能開(kāi)出%13稅率專(zhuān)票嗎?
老師,我們是一般納稅人,但這個(gè)月我們銷(xiāo)售的時(shí)候沒(méi)有取得發(fā)票,這個(gè)是不是要按我們營(yíng)業(yè)額的13%來(lái)計(jì)算應(yīng)該繳納的稅金呀?我們現(xiàn)在能不能改成小規(guī)模納稅人呢?
老師您好,我們公司在中間幾個(gè)月時(shí)間改成了小規(guī)模,那時(shí)候取得過(guò)專(zhuān)票,現(xiàn)在是一般納稅人,在勾選平臺(tái)還有小規(guī)模時(shí)候取得的發(fā)票,能認(rèn)證嗎
老師,我開(kāi)了一個(gè)6800的專(zhuān)票,但是由于小規(guī)模和一般納稅人的稅率不一樣,我們是小規(guī)模納稅人所以開(kāi)出來(lái)的金額和一般納稅人不一樣,到時(shí)候還是按照6800給我們打款嗎
你好,老師,我們是小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,這個(gè)月開(kāi)始成為的一般納稅人,我們報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),收入是不是本月加上之前小規(guī)模的收入來(lái)計(jì)算,就是兩個(gè)得鏈接在一起收入,不能分開(kāi)是吧
老師,我們公司22年到2025年9月份是從價(jià)征收房產(chǎn)稅的,9月之后是從租的,這個(gè)從租還要填嗎
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時(shí),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒(méi)有開(kāi),稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間一致嗎?
問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金有那些組成,有明細(xì)嗎,
老師,私人借款給公司賬務(wù)該怎么處理
老師:23年夠入的機(jī)器進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,25月10月份當(dāng)廢鐵賣(mài)了,稅務(wù)報(bào)不開(kāi)票銷(xiāo)售,那機(jī)器的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?
師我怎么根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)做現(xiàn)金流量表呢,有什么表格可以用不,這做貸款然后攢數(shù)據(jù)真的挺難, 郭老師如果當(dāng)年企業(yè)含稅收入是7700萬(wàn),利潤(rùn)表里的收入是7700/1.09=7064.22萬(wàn),然后現(xiàn)金流量表里的銷(xiāo)售產(chǎn)成品,商品,提供勞務(wù)那欄我寫(xiě)的7700萬(wàn)沒(méi)問(wèn)題吧,就是收了7700萬(wàn) 老師給我來(lái)個(gè)現(xiàn)金流量表帶公式的模板表格,這個(gè)我只能按資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)做現(xiàn)金流量表了,老師有什么好的方法吧 Youxiang,987382313
餐飲業(yè)的,有在餓了么和美團(tuán)外賣(mài)上的單子,報(bào)收入,我們應(yīng)該報(bào)平臺(tái)扣完稅點(diǎn)和提成實(shí)際返回的金額,還是平臺(tái)上顯示的要求顧客支付的金額
公司收到了財(cái)付通支付的一筆幾十萬(wàn)的款項(xiàng) 該怎么入賬
有沒(méi)有在工作中不被領(lǐng)導(dǎo)罵的人呢
老師您好,想問(wèn)一下,公司自己研發(fā)的設(shè)備怎么做賬


老師,我們沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
不能抵扣企業(yè)所得稅這個(gè),你需要取得發(fā)票才可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅,你都沒(méi)有轉(zhuǎn)回小規(guī)模申請(qǐng)核定征收吧,
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了