是的,沒有留底稅額話,是的, 年銷售額不超過500萬可以轉(zhuǎn)回小規(guī)模,2019.9-2020.8這么看的
我們是一般人新轉(zhuǎn)的小規(guī)模納稅人,和其他客戶合作的時(shí)候,是一般納稅人,現(xiàn)在客戶還要求我們開13稅率的專票。這個(gè)現(xiàn)在小規(guī)模 能開出%13稅率專票嗎?
老師,我們是一般納稅人,但這個(gè)月我們銷售的時(shí)候沒有取得發(fā)票,這個(gè)是不是要按我們營業(yè)額的13%來計(jì)算應(yīng)該繳納的稅金呀?我們現(xiàn)在能不能改成小規(guī)模納稅人呢?
老師您好,我們公司在中間幾個(gè)月時(shí)間改成了小規(guī)模,那時(shí)候取得過專票,現(xiàn)在是一般納稅人,在勾選平臺(tái)還有小規(guī)模時(shí)候取得的發(fā)票,能認(rèn)證嗎
老師,我開了一個(gè)6800的專票,但是由于小規(guī)模和一般納稅人的稅率不一樣,我們是小規(guī)模納稅人所以開出來的金額和一般納稅人不一樣,到時(shí)候還是按照6800給我們打款嗎
你好,老師,我們是小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,這個(gè)月開始成為的一般納稅人,我們報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),收入是不是本月加上之前小規(guī)模的收入來計(jì)算,就是兩個(gè)得鏈接在一起收入,不能分開是吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我們沒有購銷發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒有購銷發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒有購銷發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒有購銷發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
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老師,我們沒有購銷發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒有購銷發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
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老師,我們沒有購銷發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒有購銷發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
老師,我們沒有購銷發(fā)票是不是就不能抵扣呀,收據(jù)那些都不行對(duì)吧
不能抵扣企業(yè)所得稅這個(gè),你需要取得發(fā)票才可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅,你都沒有轉(zhuǎn)回小規(guī)模申請(qǐng)核定征收吧,
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了