你好,學(xué)員,稍等一下的

甲公司為增值稅一般納稅人(位于市區(qū)),卷煙生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)A牌卷煙,2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將自有煙絲的25%用于銷售,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額30萬元,剩余用于生產(chǎn)卷煙。(2)甲企業(yè)生產(chǎn)A牌卷煙80箱銷售給丙批發(fā)企業(yè),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元。甲企業(yè)將2箱卷煙無償贈(zèng)送客戶。已知:煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,A牌卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅率150元/箱,本月實(shí)際繳納增值稅20萬元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,回答下列小題。1.計(jì)算業(yè)務(wù)(1)該企業(yè)應(yīng)納的消費(fèi)稅;2.計(jì)算業(yè)務(wù)(2)該企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅;3.該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的城市建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元。(2)煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為A牌號卷煙200箱,當(dāng)月全部實(shí)現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:銷售A牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價(jià)為13000元。同時(shí)通過其自設(shè)的非獨(dú)立核算的銷售門市部直接零售A牌號卷煙100箱,每箱不含稅售價(jià)為16000元。(已知甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為11%加0.005元/支,煙絲的消費(fèi)稅稅率30%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題。(1)計(jì)算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年1月從乙公司購進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款80萬元其中的60%用于生產(chǎn) A 牌卷煙(甲類卷煙)。本月銷售 A 牌卷煙100箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),取得不含稅銷售額1200萬元。甲類卷煙消費(fèi)稅從價(jià)稅率為56%,從量稅率為150元/標(biāo)準(zhǔn)箱,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%。 問:甲卷煙廠上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。
某縣甲卷煙廠、丙煙草批發(fā)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年10月份甲卷煙廠發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。(2)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額500萬元;銷售B牌卷煙200標(biāo)準(zhǔn)箱,取得銷售額300萬元。問1.計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅。2.計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
資料三甲公司為增值稅一般納稅人(位于市區(qū)),卷煙生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)A牌卷煙,2021年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)甲企業(yè)將自有煙絲的25%用于銷售,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額 30 萬元,剩余用于生產(chǎn)卷煙。 (2)甲企業(yè)生產(chǎn)A牌卷煙80箱銷售給丙批發(fā)企業(yè),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元。甲企業(yè)將2箱卷煙無償贈(zèng)送客戶。 已知:煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,A牌卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,定額稅率150元/箱,本月實(shí)際繳納增值稅20萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,回答下列小題。 1.計(jì)算業(yè)務(wù)(1)該企業(yè)應(yīng)納的消費(fèi)稅: 2.計(jì)算業(yè)務(wù)(2)該企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅: 3.該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的城市建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
你好老師,我們進(jìn)貨的貨款全額付了,供應(yīng)商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢,沒回來的錢我們怎么掛賬
面試中。。。提問:我們這邊需要有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn),您有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)嗎?答。問“占比多少”老師怎么回答啊?
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎
領(lǐng)導(dǎo)讓我統(tǒng)計(jì)今年的納稅,那個(gè)人所得稅能包含進(jìn)去嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎
老師好,想問下,工作中印花稅在什么時(shí)候交比較合適,還有,房租的合同,一簽就是3年的話,金額較大,那印花稅怎么交
你好,醫(yī)院管理有限公司一般納稅人可以申請簡易征收嗎,一般開技術(shù)服務(wù)費(fèi)
請問有分公司做總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)表上營業(yè)收入與利潤這些是填寫總機(jī)構(gòu)金額還是總分支機(jī)構(gòu)的匯總金額?

