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老師,我們這邊去年21年開具了66萬已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在客戶要紅沖,今年都22年了,我們可以紅沖嗎,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理?。?/h1>

2022-11-11 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-11 16:30

可以的啊,直接紅沖今年的收入就可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖。

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快賬用戶4559 追問 2022-11-11 16:32

去年就不管了嗎,是建筑服務(wù)的,沒有成本,然后正常開出的票正常處理,紅沖的分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 16:34

當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),但工程施工負(fù)數(shù)。

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快賬用戶4559 追問 2022-11-11 16:36

去年的年報(bào)不需要改嗎老師,我們是開出去的發(fā)票,為啥要主營業(yè)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)老師?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 16:36

你好,你紅沖收入,你這個(gè)業(yè)務(wù)結(jié)束了,能做成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 16:36

增值稅不能再之前修改,為什么不能再之前修改,因?yàn)槟氵@個(gè)月才開的負(fù)數(shù)發(fā)票,為什么要修改之前的,之前是正常的。然后你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額應(yīng)該是一致的,增值稅不修改,你的所得稅也不應(yīng)該修改。

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快賬用戶4559 追問 2022-11-11 16:37

還重開的 差了1分錢,重開,然后也是66萬左右

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齊紅老師 解答 2022-11-11 16:39

借銀行 或者 應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 這個(gè)收到了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 16:39

幾分錢差異沒有關(guān)系的。

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快賬用戶4559 追問 2022-11-11 16:42

好的老師我折磨折磨

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齊紅老師 解答 2022-11-11 16:44

你好好的可以再看一下的。

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可以的啊,直接紅沖今年的收入就可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖。
2022-11-11
同學(xué),你好 購買方開具紅字信息表給銷售方
2021-06-24
你好,你們單位自己開紅字信息表,對(duì)方給你開紅字發(fā)票,再重新開。
2023-02-21
沒有那個(gè)說法的,今年開票還是只能做去年的賬
2024-06-17
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
2023-11-27
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