你好,借,應(yīng)收帳款負 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負
請問老師,我們?nèi)ツ杲o客戶開的發(fā)票,對方已認證,未抵扣,現(xiàn)在這張發(fā)票需要紅沖重新開具,已認證未抵扣是什么意思啊
老師您好,我們上個月開一張專票,因為數(shù)量和單價開錯,客戶認證,昨天客戶申請了開紅沖申請,我們也給客戶重新開了發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請問有這個必要嗎?
老師,請問客戶發(fā)現(xiàn)去年的專票開錯了現(xiàn)在索要沖紅重開,但是這張票我們已經(jīng)認證做賬了,那現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
老師我們和客戶服務(wù)終止了,我剛才給客戶開具了發(fā)票,但是因為服務(wù)終止了,所以又重新開了一張紅字負數(shù)發(fā)票,給這張籃字發(fā)票紅沖了,我開的這張紅字發(fā)票需要給客戶嗎?我們開的全電普通發(fā)票
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
這個還重新開的嗎?
3年的重新開在一張發(fā)票,完了會計科目就是你說的是嗎?
你好,然后你再做一個借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
這樣就可以了是嗎?
是的是的,是這么做的。