你好 這個(gè)是要對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
請給增值稅申報(bào)表主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、上期留底、免抵退應(yīng)退稅額、實(shí)際抵扣稅額和應(yīng)納稅額分別對應(yīng)的是余額表里面的哪些明細(xì)科目呢?
賬上應(yīng)交稅費(fèi)下哪些明細(xì)科目和增值稅報(bào)表哪些項(xiàng)目一一對應(yīng),有對應(yīng)關(guān)系?比如比賬上應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)累計(jì)和增值稅附列表進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)要一致,還有銷項(xiàng)稅額主表一致?然后呢?轉(zhuǎn)出未交和未交增值稅和哪個(gè)表哪個(gè)數(shù)據(jù)對上?是主表應(yīng)納稅額累計(jì)數(shù)嗎?有些不清楚?。坷蠋?,請指教?
老師請問報(bào)稅報(bào)表上的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還有應(yīng)納稅額上的累計(jì)金額分別對應(yīng)財(cái)務(wù)軟件哪些科目余額
老師 這是賬上2022年9月科目余額表進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)本年累計(jì)發(fā)生額是不是跟納稅生報(bào)表9月累計(jì)發(fā)生額要對上呢?
老師,請問下每期做完賬的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)銷項(xiàng)的余額,是不是跟增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)的進(jìn)銷項(xiàng)一致的?
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄啊?
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
麻煩老師幫我看一下這兩張表有沒有問題,第一張是財(cái)務(wù)軟件的余額,第二張是報(bào)表年累計(jì)額
這個(gè)從你的圖片上來看,是判斷不出來的