你好,正常是需要對(duì)上的。
老師 這是賬上2022年9月科目余額表進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)本年累計(jì)發(fā)生額是不是跟納稅生報(bào)表9月累計(jì)發(fā)生額要對(duì)上呢?
老師,我新接的賬,是代理記賬的公司交接給我的,沒(méi)有2022年的賬,但是科目余額表是22年11月的,跟21年的賬本余額對(duì)不上,本年累計(jì)這一列借貸有發(fā)生額的,余額都不對(duì),是不是她22年應(yīng)該有賬啊,不然余額怎么對(duì)不上呢,這個(gè)怎么解決呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下每期做完賬的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的余額,是不是跟增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)一致的?
老師,科目余額表的本年累計(jì)數(shù)跟明細(xì)賬里的本命累計(jì)數(shù)對(duì)不上,一般是什么原因呢
老師請(qǐng)問(wèn)金蝶建立新帳套,是9月份接手過(guò)來(lái)的、有8月完整的科目余額表,但是金蝶軟件上填寫(xiě)初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,只顯示累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計(jì)借貸、期末余額這幾個(gè)模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問(wèn)題。
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
好的謝謝
不客氣,祝工作順利哦!