你好,也就是咱公司沒(méi)有付款,那咱不能做任何的賬務(wù)處理了。
我公司計(jì)提9月工資是:借:管理費(fèi)用 -工資,貸應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提個(gè)人:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 付工資時(shí):借應(yīng)付職工工資 貸銀行存款,現(xiàn)在我們要把這個(gè)費(fèi)用歸集到研發(fā)項(xiàng)目里,分錄怎么做?
老師,建筑公司支付給水電勞務(wù)工資, 借:工程施工-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 是這樣做分錄嗎?但是這樣體現(xiàn)不出來(lái)款是支付給那個(gè)勞務(wù)公司了,我能把應(yīng)付職工薪酬換成 其他應(yīng)付款-甲公司嗎?這樣查賬方便,
老師,你好,請(qǐng)教一下,我公司有一個(gè)項(xiàng)目,總包代付農(nóng)民工工資,但是總包不要發(fā)票,就叫我把工資表給他就行了,那我應(yīng)該怎么做分錄,借 :工程施工—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 —工資 借應(yīng)付職工薪酬 —工資 貸:應(yīng)該是什么?
老師你好!他們?nèi)路葑龅膽{證是:借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:其他應(yīng)收款-社保 ,庫(kù)存現(xiàn)金。這樣的分錄做了后,應(yīng)付職工薪酬-工資就沒(méi)有余額了。因?yàn)槲覀兌际窍乱粋€(gè)支付上月的工資,其實(shí)應(yīng)付職工薪酬-工資是有余額的。現(xiàn)在想修改一下,那4月份的話應(yīng)該怎么做呢?老師
你好,我想咨詢(xún)一下。就是我們欠供應(yīng)商貨款,我又給供應(yīng)商兼職,經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào),公司出我給供應(yīng)商兼職的工資,做到工資表里。假如一個(gè)月原本工資5000,兼職工資500,無(wú)社保公積金個(gè)稅的情況下。我做什么分錄好?計(jì)提工資時(shí):借管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500。支付工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬5000,應(yīng)付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬5000借應(yīng)付賬款500貸應(yīng)付職工薪酬500借應(yīng)付職工薪酬500貸銀行存款5500。內(nèi)賬做賬。分錄怎么做好?謝謝你了
老師,我們公司開(kāi)超市,然后盤(pán)點(diǎn)了需要出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)表,報(bào)表需要說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)盈虧的原因,這個(gè)報(bào)表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒(méi)有規(guī)定說(shuō)要用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?懂的老師來(lái)詳細(xì)說(shuō)說(shuō)
服務(wù)性質(zhì)公司,財(cái)務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣(mài)公車(chē)要交什么稅
老師,我想問(wèn)下我們一般銀行付款才會(huì)入費(fèi)用,一般不計(jì)提工資,發(fā)放工資直接入管理費(fèi)用,這種情況23年開(kāi)始發(fā)放工資就沒(méi)那么及時(shí)了,有員工次年5月之前沒(méi)發(fā)放的部分我就計(jì)提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計(jì)提?如果不計(jì)提可以?次年發(fā)放時(shí)直接入費(fèi)用
老師,機(jī)器設(shè)備上的水路濾芯,開(kāi)票時(shí)大類(lèi)屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣(mài)車(chē),貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)去,賣(mài)的車(chē)款需要打入公戶(hù)?
郭老師,民間非營(yíng)利組織,發(fā)現(xiàn)前任財(cái)務(wù)多做了一筆收入,然后費(fèi)用重復(fù)計(jì)算了這個(gè)現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費(fèi)用Api審核費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)代扣代繳所得稅,在今天4月補(bǔ)交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤(pán)虧,暫時(shí)放在待處理財(cái)產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有這個(gè)科目,應(yīng)該放在哪里?暫時(shí)不想入管理費(fèi)用,不想進(jìn)損益。
但是這個(gè)是合同進(jìn)度款里面的進(jìn)度款啊,
這個(gè)進(jìn)度款的話,那就要轉(zhuǎn)包公司把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)給我們,我們?cè)僦Ц?,這樣才行,你才能做賬。