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老師你好!他們?nèi)路葑龅膽{證是:借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸:其他應(yīng)收款-社保 ,庫(kù)存現(xiàn)金。這樣的分錄做了后,應(yīng)付職工薪酬-工資就沒(méi)有余額了。因?yàn)槲覀兌际窍乱粋€(gè)支付上月的工資,其實(shí)應(yīng)付職工薪酬-工資是有余額的。現(xiàn)在想修改一下,那4月份的話應(yīng)該怎么做呢?老師

2024-07-23 10:28
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-23 10:29

同學(xué)你好 在 4 月份進(jìn)行調(diào)整時(shí),可以先沖銷 3 月份錯(cuò)誤的分錄,然后再做正確的分錄。 沖銷 3 月份分錄: 借:管理費(fèi)用 - 工資 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 (負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 (負(fù)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 (負(fù)數(shù)) 庫(kù)存現(xiàn)金 (負(fù)數(shù)) 然后做正確的分錄: 3 月份計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 - 工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 4 月份發(fā)放 3 月份工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 貸:其他應(yīng)收款 - 社保 庫(kù)存現(xiàn)金

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