暫估入庫(kù) 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/ 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
老師,您好!我們是工程公司,在2021年7月收到了一張機(jī)械租賃的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月就抵扣了并結(jié)轉(zhuǎn)了成本。在2024年3年和對(duì)方結(jié)賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)真正的結(jié)算價(jià)比開(kāi)發(fā)票的金額少4萬(wàn),因此在3月我們就進(jìn)行了這4萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)一下我現(xiàn)在該如何編寫(xiě)分錄
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
我司是購(gòu)買方,在2023年收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,但現(xiàn)在2024年7月才發(fā)現(xiàn)該張發(fā)票開(kāi)多了,現(xiàn)在紅字更正,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局發(fā)票待勾選怎么又顯示這張更正后的正數(shù)發(fā)票,但是紅字負(fù)數(shù)發(fā)票又沒(méi)在待勾選處顯示?,F(xiàn)在實(shí)際抵扣數(shù)額,與我們賬務(wù)不匹配了。請(qǐng)問(wèn)要怎么處理
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們餐飲公司支付一次性筷子碗的餐飲的日用雜品費(fèi)用,在2024年的時(shí)候已經(jīng)使用并且預(yù)付了款項(xiàng),但是費(fèi)用發(fā)票在2024年12月31日的時(shí)候還沒(méi)有收到,請(qǐng)問(wèn)我們要怎么做暫估費(fèi)用呢?分錄怎么寫(xiě)呢?到2025年3月的時(shí)候收到了這個(gè)費(fèi)用發(fā)票,要如何沖減呢?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢
請(qǐng)問(wèn)老師,員工個(gè)稅未做匯算,對(duì)公司有影響么
企業(yè)新建廠房發(fā)生的鉆探施工費(fèi)如何做分錄
分支機(jī)構(gòu)變更法人怎么變,要提供什資料?
何老師:我們是酒店行業(yè),其中一個(gè)股東每個(gè)月收公司1萬(wàn)元顧問(wèn)費(fèi),他找發(fā)票替代,買了 5.45 萬(wàn)黃金,我這個(gè)可以做什么費(fèi)用啊?
老師,知道結(jié)余數(shù)量,不知道結(jié)余單價(jià)和金額。我直接采用最新一個(gè)單價(jià)可不可以?多個(gè)單價(jià)也是采用一個(gè)最新的單價(jià)
老師這家公司A105050工資薪金支出取哪個(gè)數(shù)?
老師,好!我想問(wèn)下城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加登賬本明細(xì)賬是登在一個(gè)科目里,還是分開(kāi)登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫(xiě)了,我這個(gè)月更正下,應(yīng)該怎么進(jìn)行更正?分錄怎么填
只要是以其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時(shí),都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
暫估的是2023年的,會(huì)計(jì)分錄是,借:銷售費(fèi)用~展臺(tái)費(fèi)? ?20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款~暫估? ? ?20萬(wàn) 我現(xiàn)在收到的是一張進(jìn)貨的庫(kù)存商品的發(fā)票金額是200618元 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
為啥庫(kù)存商品對(duì)應(yīng)銷售費(fèi)用呢?
2023年的會(huì)計(jì)做的暫估就是做的銷售費(fèi)用,我知道這樣做不合規(guī),但是現(xiàn)在要用這張發(fā)票來(lái)沖2023年的暫估,暫估當(dāng)時(shí)沒(méi)有寫(xiě)供應(yīng)商名字,現(xiàn)在也可以隨便拿一家供應(yīng)商來(lái)沖就可以吧,老師你覺(jué)得呢?
那個(gè)不行的,你做的是銷售費(fèi)用,需要對(duì)應(yīng)銷售費(fèi)用的發(fā)票