你好,你們是支付的一方的嗎?

老師你好,我是一建筑公司,我們公司今年簡(jiǎn)易計(jì)稅開了1160萬(wàn),一般計(jì)稅開了780萬(wàn),但是我稅控盤里有9萬(wàn)左右的留抵稅額。如果我今年不開票了,可能要明年1月才開票收款,這個(gè)留抵的稅額有沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師你好,我們公司三年前籌建期有三百萬(wàn)左右從公戶出,沒有開發(fā)票,一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)確定沒有發(fā)票了,請(qǐng)問今年匯算清繳要怎么調(diào)整?現(xiàn)在還沒有賬務(wù)處理,今年調(diào)整來的及嗎?
老師,我們今年預(yù)付的工程款有700萬(wàn)左右(同家公司),一直沒有開發(fā)票,馬上要跨年了,對(duì)我們兩家公司來說有什么風(fēng)險(xiǎn)呢。
老師好,我們公司兩年前支付給一家公司服務(wù)費(fèi),一直到現(xiàn)在對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我們,我們要發(fā)票對(duì)方說兩年前的事情了,現(xiàn)在不給開,我們?cè)趺醋鲑~呢?
如果有一家供貨商,他名字有兩家公司A公司跟B公司,開票開的是A公司,要求我們付款到B公司,現(xiàn)在發(fā)票開了有3萬(wàn),我們已付款2萬(wàn),導(dǎo)致賬本上兩家公司都掛賬應(yīng)付賬款,貸:A公司3萬(wàn),借B公司2萬(wàn),且已跨年,應(yīng)該怎么調(diào)整?
之前的財(cái)務(wù)把往來賬都做在其他應(yīng)收應(yīng)付里面,我需要更正到應(yīng)收應(yīng)付嗎,還是這樣做也可以
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳個(gè)稅么
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?老師
老師 工資1萬(wàn) 沒有可扣除的項(xiàng)目 財(cái)務(wù)做到只需扣繳150元 是正確的嗎?不是應(yīng)該按10%來計(jì)算的嗎
我司是物流運(yùn)輸公司,物流車輛也是公司的,現(xiàn)在物流車輛買商業(yè)保險(xiǎn),請(qǐng)問可以計(jì)入哪個(gè)科目?要不要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,7月份支付4-6月的業(yè)務(wù)員提成,計(jì)入什么科目?怎么做賬
老師294000收入交多少增值稅?
我們是醫(yī)藥公司,給別的公司送貨叫的貨拉拉,貨拉拉送貨費(fèi)用記入什么科目?
老師,接稅務(wù)通知,說有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),對(duì)方開給你們的專票,稅額要做轉(zhuǎn)出,我們都是真實(shí)的業(yè)務(wù),也是必須要轉(zhuǎn)出嗎?
您好!請(qǐng)問 不同業(yè)務(wù) 不同稅率 可以開在一張發(fā)票上嗎?


我們單位倒是沒有風(fēng)險(xiǎn),如果屬于你當(dāng)年的成本費(fèi)用,只要你在匯算清繳之前取得發(fā)票就可以了,主要是對(duì)方納稅義務(wù)完了。
我們是支付的那方,老師
對(duì)方公司就是告訴我們,他們?nèi)绻_不了發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候也會(huì)把這個(gè)預(yù)收工程款進(jìn)行申報(bào)的。這樣對(duì)對(duì)方公平有什么影響嗎,老師。
你好,對(duì)對(duì)方公平的,他納稅義務(wù)到了,就應(yīng)該申報(bào)繳納。
發(fā)票明年再開沒得什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,老師
你沒有風(fēng)險(xiǎn)的,主要是銷售方有風(fēng)險(xiǎn),它的納稅義務(wù)完了。
哦哦,對(duì)對(duì)方公平來說沒有開票但是實(shí)際有銷售,就有納稅義務(wù),但是在當(dāng)期間沒有申報(bào),但是年度匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行納稅,也算是完成了納稅義務(wù),是這樣嗎,老師
可以的,可以這么做的。
好的,老師,明白了
不用客氣,工作愉快。