您好 請(qǐng)問單位稅負(fù)率多少
老師你好,我是一建筑公司,我們公司今年簡易計(jì)稅開了1160萬,一般計(jì)稅開了780萬,但是我稅控盤里有9萬左右的留抵稅額。如果我今年不開票了,可能要明年1月才開票收款,這個(gè)留抵的稅額有沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師你好,我們是建筑企業(yè)今年分包了一勞務(wù)工程,合同金額約1500萬,工程明年才結(jié)束,今年合計(jì)給業(yè)主開了勞務(wù)發(fā)票1160萬,但工資款已經(jīng)預(yù)付項(xiàng)目了,項(xiàng)目還有約200萬的工資表或施工隊(duì)發(fā)票沒有交回公司。請(qǐng)問這200萬左右的工資表或施工隊(duì)發(fā)票可以明年收回公司入帳嗎?
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時(shí)間???要是3年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,主要是疫情人員轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù),今,這個(gè)月才開9月轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)票,今累計(jì)已開票400多萬。如果再把10月的一開就超過了500萬了,我們沒有進(jìn)項(xiàng),所以不能轉(zhuǎn)為一般納稅人。那我現(xiàn)在把今年的發(fā)票推到明年開,按開票申報(bào)收入,是不是有違規(guī)?我們的發(fā)票都有備注月份的。
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,主要是疫情人員轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù),今,這個(gè)月才開9月轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)票,今累計(jì)已開票400多萬。如果再把10月的一開就超過了500萬了,我們沒有進(jìn)項(xiàng),所以不能轉(zhuǎn)為一般納稅人。那我現(xiàn)在把今年的發(fā)票推到明年開,按開票申報(bào)收入,是不是有違規(guī)?我們的發(fā)票都有備注月份的。
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報(bào)表哪里
請(qǐng)問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請(qǐng)問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費(fèi)用。
請(qǐng)問污水處理費(fèi)入什么科目,是否跟水費(fèi)一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價(jià)毛利定多少可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個(gè)怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個(gè)減免金額視作客戶的收益么
請(qǐng)問老師題504選C怎么不對(duì)
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
老師,現(xiàn)在我們的增值稅稅負(fù)率1.8
那有稅負(fù)率就可以 沒事的
老師,我算的稅負(fù)是這樣算的,用已實(shí)際繳納的稅款除以不含稅收入。不知道對(duì)不對(duì)。
謝謝老師,意思是我可以等明年再開票,那留抵稅額可以留到明年。
是的?已實(shí)際繳納的稅款除以不含稅收入 可以等明年再開票,那留抵稅額可以留到明年