不需要改的,正常按紅沖后的收入申報(bào)增值稅

我們單位10月份新來(lái)的開(kāi)票員開(kāi)錯(cuò)了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開(kāi)錯(cuò)的,11月才發(fā)現(xiàn),因?yàn)榭缭?,只能將進(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開(kāi)給了客戶, 但是錯(cuò)誤的在稅控盤(pán)撤銷不了,在12月份的月初錯(cuò)誤的紅字信息表才撤銷,我們?cè)撛趺磮?bào)11月份的增值稅呢?
老師,10月份開(kāi)的卷票170元,對(duì)方因?yàn)樘ь^是個(gè)人不能報(bào)銷,11月份我們紅沖重開(kāi)了,老板剛發(fā)現(xiàn)忘了給會(huì)計(jì)這張紅沖的票,這張票可不可以入到12月份
老師,就是10月份的申報(bào)期到15號(hào)截止,10月份的增值稅還沒(méi)有申報(bào),如果現(xiàn)在我們做開(kāi)票系統(tǒng)做紅字信息表填寫(xiě)(購(gòu)買(mǎi)方),銷售方也這兩天開(kāi)了紅字發(fā)票給我們,這樣的轉(zhuǎn)出還可以填寫(xiě)在10月份的屬期嗎?不應(yīng)該是屬于11月份的嗎?
10月份給對(duì)方開(kāi)具的紅字信息表,對(duì)方也給開(kāi)紅字發(fā)票了,在11月份報(bào)10月份稅的時(shí)候,必須要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出
10月份開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票 11月份月初沖紅了 11月份申報(bào)10月份的稅務(wù)時(shí)候 申報(bào)表對(duì)于這個(gè)沖紅部分應(yīng)該怎么填寫(xiě)了
小規(guī)模納稅人3季度開(kāi)票45萬(wàn),全額繳稅,10月份紅沖了第三季度普票10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這是10萬(wàn)的增值稅要退稅嗎
公司法人的老婆可以做公司出納嗎
找郭老師回答問(wèn)題 老師 我是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的 保障性住房 有那些稅收優(yōu)惠?
我公司給員工出差發(fā)放70元一天的補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼是35元吃飯和交通的費(fèi)用。這個(gè)錢(qián)要繳納個(gè)稅嗎?
老師問(wèn)一下那個(gè)別人開(kāi)票9個(gè)點(diǎn)進(jìn)來(lái),我們開(kāi)出去13個(gè)點(diǎn),是不是中間差額4個(gè)點(diǎn)補(bǔ)水就好了啊
老師,我們是建筑公司,我們是被掛靠方,掛靠方工地上出了一個(gè)小事故,工人手部斷了,走的保險(xiǎn),這個(gè)保險(xiǎn)我們也買(mǎi)了,報(bào)完的錢(qián)應(yīng)該是轉(zhuǎn)到我們被掛靠方賬戶,但是這個(gè)工人的錢(qián)掛靠方已經(jīng)墊付完了,保險(xiǎn)公司給我賠付的錢(qián)我們通過(guò)什么付給掛靠方呢
老師您好,我公司現(xiàn)在要申請(qǐng)高企,需要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬,明細(xì)賬請(qǐng)問(wèn)您這有表格模板嗎?能發(fā)我一份嗎?
老師,生鮮超市里報(bào)損的貨品有打報(bào)損單,還需要保留壞的產(chǎn)品的圖片嗎?
老師好,我們有員工在兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)都上班,一三五和二四六這樣,主體都是獨(dú)立核算,在其中一家簽的勞動(dòng)合同,我現(xiàn)在報(bào)的個(gè)稅兩家都有報(bào),每月兩家都有扣5千,這樣有問(wèn)題嗎
老師,我是建筑租賃公司,雇傭了自然人的車(chē)和人,干了活,這種情況自然人去代開(kāi)發(fā)票的項(xiàng)目名稱是什么


老師每月都要申報(bào)的印花稅,這個(gè)月忘記申報(bào)10月份的印花稅了,怎么辦?
今天17號(hào)了還能申報(bào)嗎?
今天可以申報(bào)的,直接申報(bào)