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我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯的,11月才發(fā)現(xiàn),因為跨月,只能將進(jìn)項稅額在報10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報11月份的增值稅呢?

2020-12-09 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-09 09:56

同學(xué)你好 按照開了紅字發(fā)票的申報

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快賬用戶3898 追問 2020-12-09 09:58

11月份再報一次進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

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快賬用戶3898 追問 2020-12-09 09:59

我們的財務(wù)他說要去稅務(wù)大廳更改10月份的報表,這是為什么

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齊紅老師 解答 2020-12-09 10:01

更改了10月份的就不用在11月份轉(zhuǎn)出了,一般是開紅字發(fā)票的當(dāng)月做變動

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同學(xué)你好 按照開了紅字發(fā)票的申報
2020-12-09
你好 你申報不了 要找稅務(wù)局那邊給你處理下 或者你直接去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局去報下 稅
2020-11-12
你好,當(dāng)時沒有撤銷成功的話,你要先做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,再去修改申報表
2021-03-05
同學(xué)你好 附表二里面轉(zhuǎn)出
2021-09-08
你好 ; 開錯了的話娿上傳給稅務(wù)局沒有 ; 上傳了找稅務(wù)局專管員給你刪除了重新開即可
2021-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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