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老師,10月份開的卷票170元,對方因為抬頭是個人不能報銷,11月份我們紅沖重開了,老板剛發(fā)現(xiàn)忘了給會計這張紅沖的票,這張票可不可以入到12月份

2020-12-13 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-13 09:48

你好,可以補做到11月份

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齊紅老師 解答 2020-12-13 09:48

你好 可以補做到12月份。

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快賬用戶4849 追問 2020-12-13 09:49

可以入到12月份嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 09:49

你好 可以補做到12月份。 2020-12-13 09:48

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快賬用戶4849 追問 2020-12-13 11:42

老師,12月份我該怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:43

借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。

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快賬用戶4849 追問 2020-12-13 11:46

10月份這個170已做開票收入繳稅,11月份紅沖重開,11月份發(fā)票匯總里已經(jīng)把這個170減了,11月份的收入是按發(fā)票匯總的數(shù)確認收入,12月份該怎么做

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快賬用戶4849 追問 2020-12-13 11:47

先做紅沖170,確認開票收入是在發(fā)票匯總數(shù)的基礎上加上170

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:50

你好,11月份的收入是按照發(fā)票匯總的數(shù)確認收入,也就是沒有做正數(shù)和負數(shù)的發(fā)票是嗎。

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快賬用戶4849 追問 2020-12-13 11:51

是的,沒有做

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:52

借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

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快賬用戶4849 追問 2020-12-13 11:57

12月份做嗎

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快賬用戶4849 追問 2020-12-13 11:57

11月份會計已結賬,老板發(fā)現(xiàn)這張票沒有給會計

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:59

你好,是的是的,12月份做的。

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快賬用戶4849 追問 2020-12-13 12:02

老師,假如12月發(fā)票匯總是5000,不是紅沖170了,確認收入就得按5170,總之等于5000就對了

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齊紅老師 解答 2020-12-13 12:05

藍字確認5170,然后再做一個負數(shù)的170才可以。

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快賬用戶4849 追問 2020-12-13 12:10

理解了,老師!謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-12-13 12:17

不用客氣的,工作愉快。

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相關問題討論
你好,可以補做到11月份
2020-12-13
您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票 因為增值稅對應的要申報的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應該一致
2021-01-05
那這樣處理是正確的對的。
2023-12-28
您好 是的 可以不用理會等對方再開具發(fā)票入賬就好了
2024-08-17
您好,是的,納稅申報表紅字藍字相抵了
2024-01-13
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