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(1)2021年1月,甲公司自行建造一棟辦公樓。以銀行存款購入為工程準(zhǔn)備的各種物資10000000元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為1300000元,全部用于工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,入賬成本為200000元,相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為500000元。應(yīng)計(jì)工程人員工資1000000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)300000元,增值稅稅額27000元。2021年11月,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)可使用20年,預(yù)計(jì)凈殘值為600000元。怎么做分錄,謝謝

2022-11-07 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-07 17:15

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-11-07 18:18

1借工程物資10000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300000 貸銀行存款11300000

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齊紅老師 解答 2022-11-07 18:19

借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額27000 貸工程物資10000000 原材料200000 庫存商品500000 應(yīng)付職工薪酬1000000 銀行存款327000

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齊紅老師 解答 2022-11-07 18:19

借固定資產(chǎn) 貸在建工程

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你好 借:工程物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程,貸:工程物資 借:在建工程,貸:原材料,庫存商品,應(yīng)付職工薪酬 借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程?
2022-11-07
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-11-07
借工程物資10000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300000 貸銀行存款11300000
2022-11-13
你好,分錄如下: 借:工程物資10000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300000 貸:銀行存款11300000 借:在建工程10000000 貸:工程物資10000000 借:在建工程200000 貸:原材料200000 借:在建工程500000 貸:產(chǎn)成品500000 借:在建工程1000000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000000 借:在建工程300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)27000 貸:銀行存款327000 借:固定資產(chǎn)12000000 貸:在建工程12000000 2021.12計(jì)提折舊(1200-60)/20/12=4.75萬 借:管理費(fèi)用47500 貸:累計(jì)折舊47500
2024-11-24
預(yù)計(jì)可使用20年,預(yù)計(jì)凈殘值600000元”的會(huì)計(jì)分錄怎么寫 這個(gè)沒有分錄,只是在算折舊的時(shí)候會(huì)用到。 每年折舊=(原值-600000)/20 就是這樣算的。
2024-11-26
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