您好,預(yù)收賬款有多少了?
老師,請(qǐng)問怎么將預(yù)收賬款給銷了呢,上一個(gè)會(huì)計(jì)不知道咋做的帳,留有很多預(yù)收賬款
老師,我們賬面上有很多開了票,微信收款但沒有下賬,個(gè)人收款轉(zhuǎn)到公戶。這會(huì)兒想的把微信收款的平一下,直接 做 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款 可以嗎?累計(jì)家數(shù)比較多需要什么附件嗎?
老師,請(qǐng)問一下, 我才接手一個(gè)會(huì)計(jì)工作,剛做賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),之前收了很多A公司的預(yù)付賬款, 后面轉(zhuǎn)款給A公司我備注的是往來款 我可以用備注為往來款的,做成預(yù)付賬款,和之前的預(yù)付賬款相互抵消?
老師,我是代賬會(huì)計(jì),最近公司給我交接了一家客戶。這家客戶有很多年前庫存現(xiàn)金遺留下來的問題,我接手時(shí)賬上的庫存現(xiàn)金已經(jīng)為負(fù)20多萬了,我應(yīng)該怎么調(diào)賬,讓這家客戶的賬在我手上的期間不會(huì)出問題?
老師,你好!請(qǐng)問我賬上有很多預(yù)付賬款,一直沒有發(fā)票,這些我只能一直掛賬嗎?還有收不回來的應(yīng)收賬款也是
老師,客戶變更了公司名稱,稅號(hào)沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對(duì)賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
老師業(yè)務(wù)出差住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
如果企業(yè)要發(fā)勞務(wù)費(fèi)2500給個(gè)人 對(duì)方需要開多少金額增值稅發(fā)票給企業(yè)啊 企業(yè)申報(bào)按什么金額申報(bào)啊
航空運(yùn)輸電子客票行程單的電子發(fā)票,票價(jià)440.37,燃油附加費(fèi)18.35,增值稅稅額41.28,民航發(fā)展基金50,那我算進(jìn)賬抵扣是按多少抵扣
您好,給客戶發(fā)的樣品要作視同銷售嗎?
如果政府補(bǔ)助屬于應(yīng)稅收入 :則應(yīng)在取得當(dāng)期 計(jì)入應(yīng)納稅所得額 ,即 在計(jì)算利潤(rùn)時(shí)予以“加上” 。 如果政府補(bǔ)助屬于不征稅收入 :則 不計(jì)入應(yīng)納稅所得額 ,在計(jì)算利潤(rùn)時(shí)不加也不減。 這是啥意思??
有的我知道是收入,但是財(cái)務(wù)因?yàn)闆]有開票都做了預(yù)收款,有十幾萬我不知道財(cái)務(wù)為什么要做成預(yù)收款,他也沒有掛二級(jí)科目明細(xì)
把知道的確認(rèn)收入,不 知道的先掛著