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這筆進項我認證不抵扣,分錄是:借:原材料1675.8 貸:應付賬款或銀行存款 1675.8 然后抵扣聯(lián)另外保管嗎?

這筆進項我認證不抵扣,分錄是:借:原材料1675.8
貸:應付賬款或銀行存款  1675.8   然后抵扣聯(lián)另外保管嗎?
2022-11-07 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-07 08:44

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶8509 追問 2022-11-07 08:53

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-07 08:56

不用客氣,工作愉快。

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對的,是的,是這么做的。
2022-11-07
借應交稅費、應交增值稅進項,貸應交稅費待抵扣。
2022-08-31
可以,都可以,但是現(xiàn)金折扣做財務費用,沖掉是財務費用
2020-11-18
先入賬 借:工程施工材料 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 有銷售的時候 借應交稅費進項稅額 貸應交稅費待認證進項稅額
2022-11-06
做賬當月計入憑證后邊附發(fā)票,抵扣當月轉入應交稅費-增值稅-進項??梢耘獋€待認證轉進項清單附在憑證后邊,抵扣聯(lián)裝訂在抵扣月份后邊
2025-03-29
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