同學你好,我看著就是根據(jù)約當產(chǎn)量計算的,人工費費及物料投放
老師 增值稅主表上面的未交增值稅 和本期應補退稅額 有什么聯(lián)系?我看實際繳納金額就是銷項減去進項得出來的數(shù)據(jù) 而期末未交只是變成了下一期的期初余額 這也沒聯(lián)系呀
老師,我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來,要自己做。我的科目期初設置為她五月末的期末余額。但是那個年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來的資產(chǎn)負債表有年初數(shù)兒,那我年初數(shù)兒對不上,這個怎么辦呀?
我是按照這個科目余額表里面的數(shù)據(jù)逐筆錄入進去的呀,為什么那個表上的期初余額和這個錄入進去之后顯示的期初余額不對啊?麻煩看一下?謝謝!
那這個約當按多少呀,為什么生產(chǎn)和投產(chǎn)一樣呀,期初和期末的數(shù)據(jù)一樣呀,這個表是系統(tǒng)導出來的成本核算,怎么看這個表的數(shù)據(jù)呀
老師打擾您一下,我現(xiàn)在正在看以前店的一些會計憑證,是要看什么單子嗎?還是利潤表啥的?不知道這個數(shù)字是怎么來的,就想問一下這個,我有點搞不懂,初期余額以及本年發(fā)生額和期末余額,這個是怎么依據(jù)怎么算的呀
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務、發(fā)生跨境應稅行為不適用加計抵減政策,其對應的進項稅額不得計提加計抵減額,那對應的進項稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應付模塊做了一筆應付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調整把應付平掉,怎么做調整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米售賣出去,,,我進谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥幔?/p>
建筑施工活動板房租賃開幾個點稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務收入150000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
那這個約當量是多少呀,還有期初和期末為什么一樣呀
約當產(chǎn)量是根據(jù)完工進度核算的,然后用料是一次性投入的話,就全部算,人工費也是根據(jù)完工進度核算