借應付職工薪酬7910 貸庫存商品7000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出910
存貨跌價準備的核算【資料】宏達公司是一家生產電子產品的上市公司,為增值稅一般納稅企業(yè)。2018年12月31日u甲公司期末存貨有關資料如下:(1)產成品甲賬面成本500萬元,按照一般市場價格,預計售價為550萬元,預計銷售相關稅費為10萬元。已經(jīng)計提存貨跌價準備20萬元。(2)產成品乙,賬面余額400萬元,其中有20%已經(jīng)簽訂銷售合同,銷售價款為80萬元,預計銷售稅金3萬元:另有80%未簽訂合同,按照一般市場價格預計銷售價款為350萬元,預計銷售稅費12萬元,未計提存貨跌價準備。(3)原材料A為生產丙產品而儲備,庫存成本20萬元,市場價為18萬元,前期存貨跌價準備余額1.2萬元。將A材料生產成丙產品還需要加工費8萬元,預計丙產品售價30萬元,預計銷售稅金3.5萬元。【要求】分析上述存貨是否需要計提存貨跌價準備,如果需要,作出相關的會計分錄
1.甲公司將庫存從面粉廠外購的原材料面粉100袋發(fā)放給職工做福利,每袋面粉賬面價70元,市價80元,未計提減值準備。要求:根據(jù)上述資料進行會計處理。
某公司是一家制造業(yè)企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。該公司202年12月份發(fā)生的相關經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)12月1日購進A材料100公斤,增值稅專用發(fā)票注明的價款2000元,增值稅額2.600元,該材料已驗收入庫,款項尚未支付。(2)12月10日,領用A材料500公斤用于生產甲產品,賬面成本10500元,管理部門領用A材料100公斤,賬面成本2100元。(3)12月31日,該公司庫存A材料賬面成本為40000元,不含增值稅的市場售價為3-5000元,擬全部用于生產甲產品。將X材料加工成甲產品尚需投入加工費用100.0元,由于A村料市場價格持續(xù)下降,甲產品不含增值稅的市場售價總額由5000元降為40000元,銷售甲產品預計的銷售費用及相關稅費合計為5000元,不考慮其他因素。要求:根據(jù)以上資料做出相關會計分錄,計算該公司2022年12月31日A材料應計提的跌價準備為多少元并寫分錄。
資料:美鮮食品有限公司2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務。(1)12月7日,從人人樂超市采購食鹽價款600元,增值稅進項稅額54元,款項已經(jīng)通過銀行轉賬支付。(2)12月11日,從華聯(lián)商貿購進黃油3000kg,單價8元/kg,金額24000元,增值稅進項稅額為3120元,發(fā)生運費500元,增值稅45元,材料如數(shù)驗收入庫,款項尚未支付。(3)12月19日,從愛菊食品廠購進面粉30kg,單價80元/kg,金額2400元,增值稅進項稅額為216元。全部款項以銀行存款支付,材料尚未到達。(4)12月20日,以銀行存款支付11日前欠華聯(lián)商貿的款項27665元。(5)12月23日,19日采購的面粉已經(jīng)運達,驗收入庫。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
(1)12月7日,從人人樂超市采購食鹽價款600元,增值稅進項稅額54元,款項已經(jīng)通過銀行轉賬支付。(2)12月11日,從華聯(lián)商貿購進黃油了000kg,單價8元/kg,金額24000元,增值稅進頭稅額為3120元,發(fā)生運費500元,增值稅45元,材料如數(shù)驗收入庫,款項尚未支付。3)12月19日,從發(fā)菊食品廠購進面粉30kg,單價80元/6g,金額2400元,增值稅進項花額為216元。全部款項以銀行存款支付,材料尚本到達。(4)12月20日,以銀行存款支付11日前欠華聯(lián)商貿的款項21663元。()12月23日,19日來購的面粉巴經(jīng)運達,驗收^庫。要求;根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產品分配率 上月材料余額+本月領料額-本月完工額=月末在產品額 在產品分配率=月末在產品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?