你好,你做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)的嗎?你看一下你的勾選平臺(tái)里面認(rèn)證了沒有。
老師,我公司幾個(gè)月前收了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,到現(xiàn)在都沒有一般計(jì)稅項(xiàng)目抵扣,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做賬?
20年管理費(fèi)用有張專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,但是做賬的時(shí)候全部做了管理費(fèi)用,沒有提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)科目,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬
公司20年買紅酒進(jìn)的專票,一直沒抵扣做賬,現(xiàn)在管理員要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做
公司20年購買酒進(jìn)的專票,一直沒做賬也沒認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局要求把這個(gè)票處理掉,不能認(rèn)證抵扣,我應(yīng)該怎么處理
我們是內(nèi)河航運(yùn)公司,2021年買了酒對(duì)方開了專票的,又抵扣了,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在稅局要求我們做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該在填在哪一欄?
老師根據(jù)下圖,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是30*0.13+4*0.09=4.26嗎,為什么等于3.74萬
普票能抵扣,專票不能抵扣還分小規(guī)模和一般納稅人之分嗎
請(qǐng)問,現(xiàn)金流量表的支付職工以及為職工支付的現(xiàn)金,工資是統(tǒng)計(jì)應(yīng)發(fā)工資,還是實(shí)發(fā)工資
董老師:還是剛剛的問題,有個(gè)地方,想繼續(xù)請(qǐng)教您下~
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
支付工資和收回個(gè)人社保的會(huì)計(jì)分錄
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的擴(kuò)音器會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市去購蔬菜發(fā)生的飯費(fèi)住宿會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人的發(fā)票嗎
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
沒認(rèn)證,發(fā)票也沒做賬
你好,你跟你稅務(wù)局那邊說,這邊沒有做認(rèn)證,沒抵扣所得稅,沒法做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
他就是讓我認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出,我申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)呢,做賬時(shí)怎么做賬呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)發(fā)票,你們不準(zhǔn)備做賬的話,你可以直接這一個(gè),然后在附表二進(jìn)項(xiàng)35欄填寫,然后再鏡像轉(zhuǎn)出其它里面填寫。