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我們是內(nèi)河航運(yùn)公司,2021年買了酒對方開了專票的,又抵扣了,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在稅局要求我們做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該在填在哪一欄?

我們是內(nèi)河航運(yùn)公司,2021年買了酒對方開了專票的,又抵扣了,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在稅局要求我們做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該在填在哪一欄?
2023-11-22 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-22 09:46

您好,就填 15行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我總認(rèn)為填19行不好,15行稅務(wù)也能接受的

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快賬用戶4300 追問 2023-11-22 10:15

好的。老師,那申報(bào)表填寫的稅額是不是發(fā)票上面的稅額?

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齊紅老師 解答 2023-11-22 10:15

您好,是的,就是把這個(gè)稅額轉(zhuǎn)出

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您好,就填 15行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我總認(rèn)為填19行不好,15行稅務(wù)也能接受的
2023-11-22
你好,之前你的分錄是怎么處理的
2022-07-07
你好;? ? ?先做轉(zhuǎn)出; 比如 借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ;然后 對方要開紅字發(fā)票給你們。 做 借應(yīng)付賬款或者銀行存款貸 庫存商品? ??
2022-04-19
同學(xué)你好 1.首先,確認(rèn)稅務(wù)局通知您將某家公司的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次,與對方公司進(jìn)行溝通,說明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出處理,并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時(shí),詢問對方公司是否存在任何問題或錯(cuò)誤,以及是否需要您做進(jìn)一步的操作。 3.如果對方公司認(rèn)為他們的公司已經(jīng)沒有問題,并且希望您將已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的票給他們,那么您可以考慮將該票退回給對方公司,并要求對方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時(shí),請確保與對方公司明確責(zé)任和義務(wù),以避免未來的糾紛
2023-12-27
那就作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理, 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 稅務(wù)上在11月申報(bào)時(shí)填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-10-31
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