你好,可以的,但是你的所得稅和增值稅在同一年嘛,最好不要跨年,這兩個有差異的情況下,稅務(wù)局會要求你們調(diào)整,調(diào)整成一致的。
您好老師,請問未開票收入專收入以后,在以后期間對方又要發(fā)票我又開票了,需要再次繳納增值稅和所得稅嗎?謝謝老師
老師好,稅務(wù)局說我們增值稅按照開票確認(rèn)收入,導(dǎo)致稅款繳納不夠,讓補稅,請問我公司給稅務(wù)局繳納的補繳增值稅稅款是否可以用于抵扣后面的增值稅
老師,你好。請問收到貨款后可以先確認(rèn)收入,繳納所得稅,后期再開票繳納增值稅嗎?
老師,你好。2020年12月份確認(rèn)了收入,繳納了所得稅,當(dāng)時未開票,2021年繳納了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)控提示需要寫說明,應(yīng)該怎么寫?這種先確認(rèn)收入后交增值稅合規(guī)嗎?
老師,請問房地產(chǎn)的增值稅是先預(yù)繳了一部分,等收入確認(rèn)后算出應(yīng)該繳納的稅額扣除之前預(yù)繳的金額再繳納嗎?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細(xì)點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風(fēng)險因為公司年終匯算也存在風(fēng)險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢