久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

您好老師,請問未開票收入專收入以后,在以后期間對方又要發(fā)票我又開票了,需要再次繳納增值稅和所得稅嗎?謝謝老師

2020-11-19 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-19 09:57

你好? ? 不會的。? 比如你 10月做了無票收入報稅 了。 11月補(bǔ)開發(fā)票 你需要先紅沖10月無票收入處理? 然后在按開票情況在做一筆 。 金額不變的金額下。 你11月是一正一負(fù) 不會產(chǎn)生增值稅的繳納和企業(yè)所得稅的繳納的 。 不影響的??

頭像
快賬用戶3535 追問 2020-11-19 10:36

那老師如何紅沖呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 10:37

你好? ?你沒有跨年的話 。 比如我舉例 你10月做的是借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?那么11月紅沖:做? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款? 紅字? ?貸主營業(yè)務(wù)收入? 紅字? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 紅字 這樣來紅沖 。在做一筆開票收入 :借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 這就對了。? ? ?

頭像
快賬用戶3535 追問 2020-11-19 10:57

那老師發(fā)票備注那里還需要備注嗎?除了分錄這樣做,別的發(fā)票或者還有哪個地方需要注意呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 10:58

?你好 你可以不用備注 。? ? 摘要做賬的時候?qū)懬宄托辛恕? ? ?

頭像
快賬用戶3535 追問 2020-11-19 10:58

報表呢?財務(wù)報表

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 11:03

你好報表的話? 你11月實(shí)際是收入 一正一負(fù) 不會影響你報表的 。? ? ? ? 你10月已經(jīng)繳納了稅費(fèi)和做了收入了? ?

頭像
快賬用戶3535 追問 2020-11-19 11:05

但是開發(fā)票的金稅盤是和稅務(wù)聯(lián)網(wǎng)的,10月份轉(zhuǎn)了一次未開票,11月份又開了一張,紅沖的那個是自己在家搗鼓,稅務(wù)能承認(rèn)你沒有開票嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 11:12

你好? ? 稅務(wù)局 現(xiàn)在是認(rèn)可無票收入的。? ?你要按期報稅??

頭像
快賬用戶3535 追問 2020-11-19 11:14

無票收入稅務(wù)是承認(rèn),我的意思是開了在自己在家紅沖稅務(wù)也承認(rèn)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 11:16

?你好? ? 你們開的普票一般都是開票系統(tǒng)自己紅沖就行了。? ? ? 專票的話 紅沖稅務(wù)局需要審核過了才能紅沖的? ? ?是的?

頭像
快賬用戶3535 追問 2020-11-19 11:18

您還是沒有理解我的意思,10月份轉(zhuǎn)收入了沒有開發(fā)票,11月份紅沖了是個人行為,11月份又開,稅務(wù)是承認(rèn)10和11月份兩份收入,怎么會承認(rèn)自行紅沖的那個呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 11:20

你好? ?1.? 你紅沖你說的是個人行為是什么意思 ?? 你10月做無票收入 做了收入繳納了稅費(fèi)? ?11月紅沖了整個10月的無票收入? ? 做紅字分錄處理? 。在按開票處理做收入處理 。 11月實(shí)際就是一正一負(fù)。? 稅務(wù)局那邊實(shí)際你就繳納一次稅費(fèi)。? 只是你10月先報無票收入。 11月沖無票收入? ? ?在報一個開票收入處理 。? 最終是不會多繳納稅費(fèi)的。? ?2.? 你現(xiàn)在的疑問點(diǎn)主要是哪里 。? ?

頭像
快賬用戶3535 追問 2020-11-19 12:02

大概知道了,老師,謝謝

頭像
快賬用戶3535 追問 2020-11-19 12:05

老師,我是小規(guī)模公司包攬了工程2000萬分包出去1500萬,我就此因?yàn)?000萬發(fā)票為依據(jù)升為一般納稅人還是2000扣1500后差為依據(jù)升為一般納稅人,謝謝老師,求解謝謝。

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 12:07

你好? 1.試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額;2.試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用于一般計稅方式的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用為銷售額。 如果是簡易計稅的話 那么就是按500的差額來判斷轉(zhuǎn)一般的。? ? ?

頭像
快賬用戶3535 追問 2020-11-19 12:18

簡易計稅方法和一般計稅方式分別什么意思?老師

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 12:19

1、一般計稅方法的應(yīng)納稅額 : 應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額;2.簡易計稅方法的應(yīng)納稅額:應(yīng)bai納稅額=銷售額×征收率。

頭像
快賬用戶3535 追問 2020-11-19 12:24

老師,那就是我是小規(guī)模簡易計稅開了2000扣1500以后的差為依據(jù)轉(zhuǎn)為一般納稅人了?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 12:25

你好 是的? 你們簡易計稅的話? ??

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好? ? 不會的。? 比如你 10月做了無票收入報稅 了。 11月補(bǔ)開發(fā)票 你需要先紅沖10月無票收入處理? 然后在按開票情況在做一筆 。 金額不變的金額下。 你11月是一正一負(fù) 不會產(chǎn)生增值稅的繳納和企業(yè)所得稅的繳納的 。 不影響的??
2020-11-19
你好,可以的,但是你的所得稅和增值稅在同一年嘛,最好不要跨年,這兩個有差異的情況下,稅務(wù)局會要求你們調(diào)整,調(diào)整成一致的。
2022-10-31
您好,可以的,做無票收入
2024-12-06
你好! 物業(yè)公司收全年物業(yè)費(fèi),怎樣做賬。 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 再有前期已做無票收入交了稅,以后又開了發(fā)票怎樣沖賬。 …確認(rèn)無票收入分錄是怎么做的呢?
2020-05-24
同學(xué)你好 遇到這種情況,可以少認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng)稅。
2022-08-08
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×