你好? ? 不會的。? 比如你 10月做了無票收入報稅 了。 11月補(bǔ)開發(fā)票 你需要先紅沖10月無票收入處理? 然后在按開票情況在做一筆 。 金額不變的金額下。 你11月是一正一負(fù) 不會產(chǎn)生增值稅的繳納和企業(yè)所得稅的繳納的 。 不影響的??
您好老師,請問未開票收入專收入以后,在以后期間對方又要發(fā)票我又開票了,需要再次繳納增值稅和所得稅嗎?謝謝老師
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
您好老師,一般納稅人戶之前有留抵稅務(wù)讓退稅,后來來查賬沒有辦法了,次月申報了未開票收入,想著以后用未開票收入定后期增值稅,問題來了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未開票收入稅款最好是抵扣當(dāng)年的嗎?還是說跨年也可以, 3后期如何把未開票收入對應(yīng)的稅款低回來? 求解謝謝老師
老師,你好。請問收到貨款后可以先確認(rèn)收入,繳納所得稅,后期再開票繳納增值稅嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模納稅人本月有未開票收入,我申報了未開票收入,如果后期客戶又需要補(bǔ)發(fā)票,我如何申報呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那老師如何紅沖呢?
你好? ?你沒有跨年的話 。 比如我舉例 你10月做的是借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?那么11月紅沖:做? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款? 紅字? ?貸主營業(yè)務(wù)收入? 紅字? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 紅字 這樣來紅沖 。在做一筆開票收入 :借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 這就對了。? ? ?
那老師發(fā)票備注那里還需要備注嗎?除了分錄這樣做,別的發(fā)票或者還有哪個地方需要注意呢?
?你好 你可以不用備注 。? ? 摘要做賬的時候?qū)懬宄托辛恕? ? ?
報表呢?財務(wù)報表
你好報表的話? 你11月實(shí)際是收入 一正一負(fù) 不會影響你報表的 。? ? ? ? 你10月已經(jīng)繳納了稅費(fèi)和做了收入了? ?
但是開發(fā)票的金稅盤是和稅務(wù)聯(lián)網(wǎng)的,10月份轉(zhuǎn)了一次未開票,11月份又開了一張,紅沖的那個是自己在家搗鼓,稅務(wù)能承認(rèn)你沒有開票嗎?
你好? ? 稅務(wù)局 現(xiàn)在是認(rèn)可無票收入的。? ?你要按期報稅??
無票收入稅務(wù)是承認(rèn),我的意思是開了在自己在家紅沖稅務(wù)也承認(rèn)嗎?
?你好? ? 你們開的普票一般都是開票系統(tǒng)自己紅沖就行了。? ? ? 專票的話 紅沖稅務(wù)局需要審核過了才能紅沖的? ? ?是的?
您還是沒有理解我的意思,10月份轉(zhuǎn)收入了沒有開發(fā)票,11月份紅沖了是個人行為,11月份又開,稅務(wù)是承認(rèn)10和11月份兩份收入,怎么會承認(rèn)自行紅沖的那個呢?
你好? ?1.? 你紅沖你說的是個人行為是什么意思 ?? 你10月做無票收入 做了收入繳納了稅費(fèi)? ?11月紅沖了整個10月的無票收入? ? 做紅字分錄處理? 。在按開票處理做收入處理 。 11月實(shí)際就是一正一負(fù)。? 稅務(wù)局那邊實(shí)際你就繳納一次稅費(fèi)。? 只是你10月先報無票收入。 11月沖無票收入? ? ?在報一個開票收入處理 。? 最終是不會多繳納稅費(fèi)的。? ?2.? 你現(xiàn)在的疑問點(diǎn)主要是哪里 。? ?
大概知道了,老師,謝謝
老師,我是小規(guī)模公司包攬了工程2000萬分包出去1500萬,我就此因?yàn)?000萬發(fā)票為依據(jù)升為一般納稅人還是2000扣1500后差為依據(jù)升為一般納稅人,謝謝老師,求解謝謝。
你好? 1.試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額;2.試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)適用于一般計稅方式的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用為銷售額。 如果是簡易計稅的話 那么就是按500的差額來判斷轉(zhuǎn)一般的。? ? ?
簡易計稅方法和一般計稅方式分別什么意思?老師
1、一般計稅方法的應(yīng)納稅額 : 應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額;2.簡易計稅方法的應(yīng)納稅額:應(yīng)bai納稅額=銷售額×征收率。
老師,那就是我是小規(guī)模簡易計稅開了2000扣1500以后的差為依據(jù)轉(zhuǎn)為一般納稅人了?
你好 是的? 你們簡易計稅的話? ??