你好,如果沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額零申報(bào)的。
老師們好,若上月申報(bào)了增值稅未開(kāi)票收入(客人不需要開(kāi)票),本月客人又想開(kāi)票了來(lái)開(kāi)票了,本月申報(bào)時(shí)該如何沖減上月未開(kāi)票收入?會(huì)不會(huì)涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)前期確認(rèn)的未開(kāi)票收入,已申報(bào)納稅。 本期又開(kāi)票了,需要如何賬務(wù)處理,如何申報(bào)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人本月有未開(kāi)票收入,我申報(bào)了未開(kāi)票收入,如果后期客戶又需要補(bǔ)發(fā)票,我如何申報(bào)呢?
老師,小規(guī)模納稅人第一季度開(kāi)了未開(kāi)票收入,因?yàn)槭茄b修公司,對(duì)方都是私人不需要發(fā)票,所以申報(bào)了未開(kāi)票收入,那如果后期需要開(kāi)別的票的話,之前的未開(kāi)票收入申報(bào)需要負(fù)數(shù)申報(bào)嗎
老師,小規(guī)模納稅人第一季度開(kāi)了未開(kāi)票收入,因?yàn)槭茄b修公司,對(duì)方都是私人不需要發(fā)票,所以申報(bào)了未開(kāi)票收入,那如果后期需要開(kāi)別的票的話,之前的未開(kāi)票收入申報(bào)需要負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?第一季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)!
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說(shuō)這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫(xiě)的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷(xiāo)的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒(méi)有,就在匯算清繳表,把成本調(diào)出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理???
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬(wàn)元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報(bào)上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費(fèi)2萬(wàn)元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個(gè)已經(jīng)繳納的2萬(wàn)元在哪年的所得稅匯算清繳調(diào)整呢,又怎么調(diào)整,又不想退稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)中自動(dòng)出來(lái)從業(yè)人數(shù)與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計(jì)算的呢,不一樣的話,按那個(gè)呢
不含稅價(jià)38900元,對(duì)方說(shuō)如果要開(kāi)票需要加9個(gè)點(diǎn)。那我們要選擇開(kāi)票的話一共要付多少錢(qián)
老師,審價(jià)項(xiàng)目,擔(dān)任審價(jià)小組的都是注冊(cè)會(huì)計(jì)師,今天問(wèn)主任要審價(jià)項(xiàng)目,主任找借口說(shuō)我沒(méi)證,以后有了看看,但是那個(gè)同事只有中級(jí)職稱都給她給了,這是不是說(shuō)明不想給我給?我8月底勞動(dòng)合同到期,這是不是準(zhǔn)備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問(wèn)一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進(jìn)來(lái)自己注塑機(jī)注塑成型。然后最近幾個(gè)月聚丙烯的原材料進(jìn)了太多了,就是要轉(zhuǎn)賣(mài)給別人,這樣可以嗎?
老師,我沒(méi)看懂你說(shuō)的
你好,無(wú)票收入是負(fù)數(shù)100,正數(shù)收入100,填寫(xiě)零零申報(bào)就銷(xiāo)售額是零就是了。
填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候我該填寫(xiě)在哪攔呢?
你好,無(wú)票收入在第十欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)發(fā)票的在第十欄填寫(xiě)正數(shù),他兩個(gè)正好抵扣了,這個(gè)理解嗎?
好的,那企業(yè)所得稅申報(bào)之前季度已經(jīng)報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入,這個(gè)季度開(kāi)了發(fā)票出去,這個(gè)季度的收入就申報(bào)0就可以了吧?
對(duì)的,是的,是這么做。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。