你好? 是 實(shí)際確認(rèn)時(shí) 預(yù)交的可以抵扣?
增值稅,附加稅,印花稅,預(yù)繳產(chǎn)生的個(gè)人所得稅,這些稅都能納入成本嗎?能在計(jì)算凈利潤(rùn)前扣除后再去計(jì)算應(yīng)繳納的所得稅金額嗎
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅的同時(shí)預(yù)繳附加稅,那后續(xù)開票確認(rèn)收入后轉(zhuǎn)讓稅金及附加,補(bǔ)繳附加稅的差額,那后續(xù)補(bǔ)繳差額時(shí)會(huì)在申報(bào)表中體現(xiàn)當(dāng)時(shí)已預(yù)繳的增值稅么?還是說直接根據(jù)自己計(jì)算的差額申報(bào)繳納附加稅?
老師:我們是房地產(chǎn)一般計(jì)稅方式。我們結(jié)轉(zhuǎn)收入留抵稅額已經(jīng)抵扣完之后還要繳納稅款,但是有之前預(yù)繳的3%,這個(gè)預(yù)繳的部分怎么抵扣呢?是抵扣應(yīng)繳納稅款的3%還是收入的3%?
老師,請(qǐng)問房地產(chǎn)的增值稅是先預(yù)繳了一部分,等收入確認(rèn)后算出應(yīng)該繳納的稅額扣除之前預(yù)繳的金額再繳納嗎?
老師,請(qǐng)問一下房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品取得的預(yù)售收入,按照稅收規(guī)定的預(yù)計(jì)計(jì)稅毛利率計(jì)算出預(yù)計(jì)毛利額,扣除實(shí)際繳納且在會(huì)計(jì)核算中未計(jì)入當(dāng)期損益的土地增值稅等稅金及附加后的金額,這個(gè)末計(jì)入當(dāng)期損益的土地增值稅等稅金及附加后的金額含不含購買土地款繳納的印花稅和契稅呢?
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
謝謝老師,請(qǐng)問房地產(chǎn)業(yè)的稅負(fù)率要怎么算呢?
你好 實(shí)際交的稅? /收入?
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!