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老師您好,我在做賬的過程當中,接手了前任會計的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請問我怎么調(diào)賬?

2025-05-25 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-25 15:14

您好,這個的話,是本來就沒有,還是說因為啥

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同學你好,后期發(fā)現(xiàn)后可以補做分錄,如題干說的 借:以前年度損益調(diào)整等 貸:應(yīng)付賬款
2023-01-28
同學,你好 如果庫存現(xiàn)金增加了,那肯定是公司借法人的,不會是法人借公司的。如果你當時只多錄了庫存現(xiàn)金的,未錄這個金額對應(yīng)的負債的話,資產(chǎn)負債表肯定是不平的,現(xiàn)在你只要把這筆款找出來,看當時錄期初的時候錄在哪個科目了,然后沖銷那個科目把它掛在其他應(yīng)付款-法人科目上就可以了。 祝你學習愉快!
2021-01-12
同學你好 這個直接按照余額調(diào)整就行了
2021-07-08
你好,應(yīng)付小猜測有沒有入賬的業(yè)務(wù),可以補錄, 補錄看下有沒是實際已經(jīng)付了一部分款的,這樣就有可能資金就沒這么多了
2022-05-25
你好,借利潤分配, 貸其他應(yīng)付款。
2021-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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