您好,不會,正常沖就可以了
老師,去年的發(fā)票對方開多給我們了,已入賬對方讓退一張發(fā)票回去可以嗎?我們怎么沖賬?
老師,去年的發(fā)票部分紅沖,需要讓對方把發(fā)票聯(lián)退回給我們銷售方嗎?還是說我這邊紅沖發(fā)票和藍字發(fā)票開了都寄給對方
我們有一張發(fā)票去年的對方給我們開錯了項目,我們要求退回紅沖,但他們一直沒有給我們紅沖,這個月他們跟我們說他們審計過了,不能紅沖了,那我可不可以要求他們開一張負數(shù)發(fā)票給我們。錯的那張也不紅沖了正常做賬跟負數(shù)發(fā)票對沖?
1月開給對方的紙質(zhì)專票,結果現(xiàn)在說對方弄掉了,讓我們紅沖,沒有原票是不能沖的吧
老師您好,我們?nèi)ツ觊_的票,錢對方確定不給了,對方讓我們把票紅沖,這種情況我可以紅沖嗎?電子發(fā)票
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
沖了以后我們怎么做賬呢,以前的報表是不是需要改
不用,沖當期的收入和稅費,把前面的做負數(shù)分錄
我們現(xiàn)在業(yè)務停了,什么都沒有,是零申報
那到時這個負數(shù)申報就可以
開始做的分錄是借應收,貸主營業(yè)務收入,現(xiàn)在負數(shù)沖掉,營業(yè)收入申報就是負數(shù)了老師,對嗎
借:利潤分配-未分配
應交稅費
貸:應收賬款
不用負數(shù),直接做一筆這個分錄就行是不老師
是的,做這一筆就可以了
好的,謝謝老師,老師講的真好
不客氣,謝謝您的認可