你好,跨年的不行 你的增值稅和所得稅要么就一塊做 要么都不做 你什么時間開的發(fā)票?
老師我們10月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng),我申報(bào)10月份增值稅的時候這筆稅費(fèi)要繳納,這個是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅,11月份繳納,這個分錄要怎么寫
甲賣貨給乙,2020年12月開了增值稅發(fā)票,2021年1月發(fā)貨,根據(jù)財(cái)稅兩條線,2020年要交稅,2021年確認(rèn)收入。我就不明白了,稅務(wù)是以票控稅,2020年申報(bào)表也會根據(jù)票據(jù)確認(rèn)收入,那就是做賬不確認(rèn)收入,增值稅申報(bào)表確認(rèn)?那所得稅呢,收入是不是也得算上這個呢,感覺這塊好亂,老師能給捋一下嗎
老師你好,請問物業(yè)公司是一般納稅人,應(yīng)收而未收到的物業(yè)管理費(fèi)也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,在當(dāng)期繳納增值稅嗎?如果后續(xù)為了收到這筆款項(xiàng)又進(jìn)行了折扣,而之前按計(jì)提的金額繳納了增值稅,就多交了增值稅又該怎么賬務(wù)處理呢?
老師,去年12月份,我們根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成進(jìn)度確認(rèn)收入已經(jīng)繳納增值稅和所得稅,但實(shí)際還沒開票,今年3月開票了,但我忘了申報(bào)時剔除這部分,怎么辦?重復(fù)確認(rèn)收入和繳納稅款,是下個月申報(bào)增值稅時沖回,還是去稅務(wù)做更正申報(bào)?
老師,你好。2020年12月份確認(rèn)了收入,繳納了所得稅,當(dāng)時未開票,2021年繳納了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)控提示需要寫說明,應(yīng)該怎么寫?這種先確認(rèn)收入后交增值稅合規(guī)嗎?
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下所得稅匯算清繳補(bǔ)交上一年所得稅如何賬務(wù)處理
稅務(wù)師今年什么時候考試?
某公司計(jì)劃增添一條設(shè)備?,F(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇:甲方案需要投資110萬元,預(yù)計(jì)殘值為10萬元。投入營運(yùn)時,需墊支營運(yùn)資金10萬元。預(yù)計(jì)年銷售收入為200萬元,第一年付現(xiàn)成本為60萬元,以后在此基礎(chǔ)上每年維修費(fèi)增加20%。5年后出售價(jià)值為10萬元。乙方案需要投資150萬元,預(yù)計(jì)殘值為15萬元。投入營運(yùn)時,需墊支營運(yùn)資金20萬元。預(yù)計(jì)年銷售收入為140萬元,年付現(xiàn)成本為110萬元。5年后出售價(jià)值為30萬元。兩方案的預(yù)計(jì)使用壽命均為5年,折舊均采用直線法,公司所得稅稅率為25%,折現(xiàn)率5%。要求:1.計(jì)算建設(shè)期、運(yùn)營期、終結(jié)點(diǎn)現(xiàn)金凈流量2.計(jì)算凈現(xiàn)值3.計(jì)算凈現(xiàn)值率4.計(jì)算年金凈流量5.計(jì)算現(xiàn)值指數(shù)6.靜態(tài)回收期7.方案比選
老師,請問一下。A公司是一個檔案管理小規(guī)模公司,現(xiàn)在A承接了C一個業(yè)務(wù)收費(fèi)15萬元,A想通過B過下賬,B收取10%過票費(fèi),現(xiàn)在B公司要求A 公司開票15萬元,B收取C也是15萬元,請問這個過票業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有什么?如何避免風(fēng)險(xiǎn)。
老師,公司為一般納稅人賣自己使用過的二手車(賣給報(bào)廢商)發(fā)票應(yīng)開專票還是普票?稅率是多少?
請問公司支付給對方的加工費(fèi),銀行轉(zhuǎn)賬怎么做賬,取回發(fā)票又怎么做賬呢。做成成品后呢
買東西沒開發(fā)票影響企業(yè)的什么
老師,我司是主要買建筑材料的,如果我司進(jìn)貨聲測管來賣,有什么要求嗎
請問個體工商戶這個月沒有什么稅需要申報(bào)吧
客戶不要票,2021年按不開票收入了增值稅,那像我這種夸年的怎么解決
實(shí)際貨物是在12月給他的是嗎?你這種情況下的話,你只能在12月繳納增值稅 補(bǔ)稅了 所得稅和增值稅的收入得需要一致 要么你就提供證明,證明貨物是在2021年給他的。