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老師,你好。2020年12月份確認(rèn)了收入,繳納了所得稅,當(dāng)時未開票,2021年繳納了增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)控提示需要寫說明,應(yīng)該怎么寫?這種先確認(rèn)收入后交增值稅合規(guī)嗎?

2022-10-31 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-31 08:33

你好,跨年的不行 你的增值稅和所得稅要么就一塊做 要么都不做 你什么時間開的發(fā)票?

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快賬用戶2411 追問 2022-10-31 08:37

客戶不要票,2021年按不開票收入了增值稅,那像我這種夸年的怎么解決

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齊紅老師 解答 2022-10-31 08:40

實(shí)際貨物是在12月給他的是嗎?你這種情況下的話,你只能在12月繳納增值稅 補(bǔ)稅了 所得稅和增值稅的收入得需要一致 要么你就提供證明,證明貨物是在2021年給他的。

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你好,跨年的不行 你的增值稅和所得稅要么就一塊做 要么都不做 你什么時間開的發(fā)票?
2022-10-31
你好同學(xué),據(jù)實(shí)說明就可以的,因?yàn)?稅務(wù)局已經(jīng)看到數(shù)據(jù)了,再說你應(yīng)該按期確認(rèn)收入,本身增值稅就是多繳納了,咱們沒錯誤的
2023-10-11
您好,這個是增值稅和會計(jì),企業(yè)所得稅對收入的概念。2020先開票,先確認(rèn)增值稅。后期滿足收入確認(rèn)條件,確認(rèn)企業(yè)所得稅和會計(jì)收入
2021-01-25
喲,那你稅務(wù)局的意思呢?是讓你在12月份繳納嗎?是的話,那你填寫無票收入,在今年沖無票收入,然后再填寫開發(fā)票收入多交的稅款申請退回。
2025-05-20
同學(xué),你好 需要確定收入的
2023-05-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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