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Q

老師你好,請問物業(yè)公司是一般納稅人,應(yīng)收而未收到的物業(yè)管理費也要按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,在當(dāng)期繳納增值稅嗎?如果后續(xù)為了收到這筆款項又進行了折扣,而之前按計提的金額繳納了增值稅,就多交了增值稅又該怎么賬務(wù)處理呢?

2021-12-31 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-31 12:58

你好,紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票的,也就是之前多交的稅款,現(xiàn)在后期可以抵扣。

頭像
快賬用戶9942 追問 2021-12-31 13:09

如果跨年收回,企業(yè)所得稅又怎么調(diào)整呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-31 13:10

借管理費用貸銀行存款,這個是在二一年多的,然后發(fā)票到了在二年借應(yīng)付賬款,貸利潤分配 借利潤分配貸應(yīng)付賬款,這個不影響。

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-31 13:10

匯算清繳之前發(fā)票丟了都可以抵扣所得稅。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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