你好 ;? ? 意思是你們稅負(fù)率過低了嗎? 你是據(jù)實(shí)在報(bào)增值稅的嗎 ?進(jìn)項(xiàng)稅很多嗎??
老師你好,稅務(wù)局說我們預(yù)收賬款要繳納增值稅 ,那我們是不是把銷項(xiàng)稅相應(yīng)的也要認(rèn)證了?
老師,您好,我們公司對(duì)于資金占用費(fèi)一直沒有視同銷售繳納增值稅,稅局檢查出來以后讓補(bǔ)繳增值稅和滯納金,這個(gè)需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好,稅務(wù)局說我們?cè)鲋刀惏凑臻_票確認(rèn)收入,導(dǎo)致稅款繳納不夠,讓補(bǔ)稅,請(qǐng)問我公司給稅務(wù)局繳納的補(bǔ)繳增值稅稅款是否可以用于抵扣后面的增值稅
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個(gè)季度要注銷,是一般納稅人人然后報(bào)表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認(rèn)了營(yíng)業(yè)外收入,借費(fèi)用12000,貸銀存9000,貸營(yíng)業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財(cái)務(wù)制度,按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師,請(qǐng)問一下有沒有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表啊
老師,2023年的歷史長(zhǎng)廊建設(shè)項(xiàng)目的賬沒做,這兩天補(bǔ)記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細(xì)賬?
#提問#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時(shí),計(jì)提10月份工資,沒有發(fā)放,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致工資薪金費(fèi)用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報(bào)匯算清繳,股東的名稱應(yīng)該填什么?
請(qǐng)問對(duì)公賬戶代付家具然后前期沒有掛賬也沒有做這一筆之前對(duì)公賬戶沒有建立起來,那么我要怎么做分錄
說是我們不是按照工程進(jìn)度確認(rèn)收入,而是按照開票確認(rèn)收入,導(dǎo)致少繳稅了
我們稅負(fù)3.8,不知道低不低
你好 ;? ? ?意思稅務(wù)局讓你補(bǔ)稅嘛 。? 那你實(shí)際? 工程不是按照進(jìn)度嗎。 而是 根據(jù)開票來報(bào)的嗎? ?
是的老師
你好 ;那你就開票報(bào)稅? ?要去改分錄才行。? ? 估計(jì)你們稅負(fù)率? ?不太合理? ?