你好,是的,是這樣的。
中秋節(jié)補(bǔ)貼,是銀行轉(zhuǎn)賬同工資一起發(fā)的,忘了把中秋福利單獨(dú)拿出來記到應(yīng)付職工薪酬――職工福利費(fèi)了,都記到應(yīng)付職工薪酬――工資了,現(xiàn)在都10月份了,這個(gè)是做在9月份工資發(fā)放,第三季度報(bào)表都申報(bào)了,這樣要是調(diào)賬,報(bào)表都要變更呢
老師好,就是2022年預(yù)留員工工資,到2023年1月份才發(fā),2022年做的是借:銷售費(fèi)用9000 貸:應(yīng)付職工薪酬 9000 又做了借:應(yīng)付職工薪酬9000 貸:銀行存款7000其他應(yīng)收款2000,就是現(xiàn)在1月份把這預(yù)留的2000元發(fā)放了,還要做到12月份賬里面,我們是要去稅務(wù)局做12月個(gè)稅申報(bào)更正的,然后金蝶里面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,
老師你好,我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計(jì)提發(fā)放,然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎?然后我在11月份的時(shí)候把10月份的員工的工資發(fā)放到位,11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位,嗯,就是說10月11月的工資都在11月發(fā)放到位,然后我11月份記賬,是不是就補(bǔ)提10月份的這個(gè)工資發(fā)放?借款里費(fèi)用工資,怠工新聞,銀行存款,然后再做一個(gè)再做一個(gè)分錄,就是11月份的工資計(jì)提發(fā)放借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款嗯,然后他們這些金額就是寫當(dāng)月的所有員工工資的合計(jì)數(shù)就行了吧,然后再附上這個(gè)流水憑證和各個(gè),員工的工資就行了吧
請(qǐng)問老師,我還沒來這家公司時(shí)賬是給代理記賬做的,23年4月5月6月來了一個(gè)員工想,發(fā)工資 代理記賬沒有給她做工資 也沒有給她申報(bào)個(gè)稅,發(fā)工資被記成了其他應(yīng)收去了,我才發(fā)現(xiàn),要幫她轉(zhuǎn)成工資,我就借:管理費(fèi)用一工資,貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:其他應(yīng)收款, 我就在23年12月份補(bǔ)報(bào)了工資 可是那個(gè)員工不愿意 因?yàn)閭€(gè)稅APP上會(huì)顯示日期不同,我就決定去柜臺(tái)變更申報(bào),這樣對(duì)么?
我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度上報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前工資都直接計(jì)入管理費(fèi)用,沒有過度一下應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目?,F(xiàn)在想要把上個(gè)今年1-9月份的工資調(diào)整一下,過一下這個(gè)科目。到下個(gè)季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)會(huì)不會(huì)有影響
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
這個(gè)必須要調(diào)賬嗎?
你好,可以不調(diào)賬的。
我剛剛大致算了一下,我這個(gè)福利費(fèi)不管算不算進(jìn)去福利費(fèi),都在工資薪金的14%里面,沒有超標(biāo),所以我也想著不調(diào),反正應(yīng)付職工薪酬總賬科目都是正確的
你好,那就不用調(diào)整。