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老師好,就是2022年預(yù)留員工工資,到2023年1月份才發(fā),2022年做的是借:銷售費用9000 貸:應(yīng)付職工薪酬 9000 又做了借:應(yīng)付職工薪酬9000 貸:銀行存款7000其他應(yīng)收款2000,就是現(xiàn)在1月份把這預(yù)留的2000元發(fā)放了,還要做到12月份賬里面,我們是要去稅務(wù)局做12月個稅申報更正的,然后金蝶里面這個會計分錄怎么做,

2023-01-30 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-30 12:00

你好,現(xiàn)在借其他應(yīng)收款,貸銀行存款做了就可以的,不修改之前的。

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快賬用戶4693 追問 2023-01-30 12:08

但是我要把這筆分錄借:其他應(yīng)收款貸: 也要做到12月份里面,可是銀行存款是1月份扣得,這個怎么做

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齊紅老師 解答 2023-01-30 12:10

做不了的,你12月份沒有支付,你做到12月份支付里面,你的銀行余額不就不對了。

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-30 12:10

只能在12月份計提,然后在一月份支付。

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你好,現(xiàn)在借其他應(yīng)收款,貸銀行存款做了就可以的,不修改之前的。
2023-01-30
同學(xué)你好 要做到12月份賬里面
2023-01-30
同學(xué)你好 工資當(dāng)月計提次月發(fā)放并申報就可以了
2023-06-25
同學(xué)你好,你說的是應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅余額嗎
2024-01-11
你好,可以這么做,也可以不通過應(yīng)付職工薪酬的,直接做到其他應(yīng)付款,然后拿發(fā)票報銷就可以
2024-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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