你好,不用計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4.5貸應(yīng)交增值稅未交0.5,交稅時(shí)借應(yīng)交增值稅未交0.5貸銀行0.5
公司二級(jí)單位上轉(zhuǎn)銷進(jìn)項(xiàng)到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級(jí)單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務(wù)局同意退稅給二級(jí)單位,但稅務(wù)局說不給錢了,應(yīng)退稅款讓本部在當(dāng)月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內(nèi)部存款還給二級(jí)單位。 二級(jí)單位分錄,上轉(zhuǎn)時(shí):借:主營(yíng)收入 10 貸:成本和銷項(xiàng)2。借:銷項(xiàng)2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 上月抵扣繳稅本部:借,應(yīng)交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計(jì)提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準(zhǔn)出未交增值稅就不平。 本月二級(jí)單位,借:銷項(xiàng)2,貸:收入2,本部對(duì)二級(jí)單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項(xiàng)2 本部,借:銷項(xiàng)2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計(jì)提數(shù)就是18萬,如果沒有這個(gè)2萬,正常計(jì)提未交20萬。賬務(wù)上本月計(jì)提18萬。繳稅時(shí),借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點(diǎn)不明白的是,雖然這個(gè)銷項(xiàng)是二級(jí)單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應(yīng)該再把退的稅2萬再加回去繳納?。烤瓦@個(gè)轉(zhuǎn)不過來。
老師,我想咨詢兩個(gè)問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請(qǐng)問這個(gè)分錄該如何做?整套分錄哦,同時(shí)需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時(shí),繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項(xiàng)?還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)月開出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
2.注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)ABC冊(cè)公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。ABC司2018年12月15日向A企業(yè)售出一批商品,開的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值稅為16萬元,該批商品成本80萬元,12月15日發(fā)出商品,并于當(dāng)天收到全部?jī)r(jià)稅款。協(xié)議約定A企業(yè)于2019年3月15日前有權(quán)退回商品,ABC公司無法合理估計(jì)該批品的退貨率。2018年12月15日發(fā)出商品時(shí)該公司的會(huì)計(jì)處理如下:要求:借:銀行存款1160000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)160000借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800000貸:庫(kù)存商品800000要求:分析注冊(cè)會(huì)計(jì)師能否同意該公司的做法,說明理由。如果不同意,請(qǐng)編制審計(jì)調(diào)整分錄。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)ABC冊(cè)公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。ABC司2018年12月15日向A企業(yè)售出一批商品,開的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬元,增值稅為16萬元,該批商品成本80萬元,12月15日發(fā)出商品,并于當(dāng)天收到全部?jī)r(jià)稅款。協(xié)議約定A企業(yè)于2019年3月15日前有權(quán)退回商品,ABC公司無法合理估計(jì)該批品的退貨率。2018年12月15日發(fā)出商品時(shí)該公司的會(huì)計(jì)處理如下:要求:借:銀行存款1160000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)160000借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800000貸:庫(kù)存商品800000要求:分析注冊(cè)會(huì)計(jì)師能否同意該公司的做法,說明理由。如果不同意,請(qǐng)編制審計(jì)調(diào)整分錄。
老師晚上好,建筑企業(yè)3月份在異地預(yù)繳增值稅20萬,公司產(chǎn)生銷項(xiàng)稅有32萬,其中可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有16萬,那么我4月份繳納增值稅款時(shí)只需要繳納16萬就可以吧,如果再選擇分次預(yù)繳增值稅16萬,我4月申報(bào)3月份時(shí)就可以不用繳稅了吧?那我這樣記賬對(duì)嗎?預(yù)繳增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅20萬,貸銀行存款20萬, 3月份收入: 借:預(yù)收賬款-A公司387.56萬, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入355.56萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)32萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅16 最后一步分錄不平,現(xiàn)在就是還差16萬,是我抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅16萬,這該怎么處理?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
表述有點(diǎn)問題,如果我全部認(rèn)證勾選,就是會(huì)計(jì)分錄不用任何操作是嗎?不用計(jì)提也不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?如果我想要交增值稅,就是不用計(jì)提,但需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
全部勾選也需要做會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)交增值稅銷5借未交增值稅3貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8,未交的3留著下期抵銷項(xiàng),想交稅的話就是上面的分錄