你好,是的,是這樣處理對(duì)的。
老師請(qǐng)問(wèn)2020年度企業(yè)所得稅匯算繳后需要補(bǔ)稅250元的話如何做會(huì)計(jì)分錄嗎?是需要計(jì)提所得稅嗎?借:所得稅費(fèi)用250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅;還是借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅250嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅,需要補(bǔ)繳的錢,做賬,時(shí),需要放入以前年度損益嗎?
請(qǐng)問(wèn),匯算清繳企業(yè)所得稅,需要補(bǔ)交的,是需要計(jì)提所得稅的嗎,借方以前年度損益
23年5月繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的企業(yè)所得稅,需要計(jì)提嗎?怎么做交的,計(jì)提的企業(yè)所得稅分錄 (沒(méi)有以前年度損益科目)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
計(jì)提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益 繳納時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
是的,這樣處理是正確的。
平時(shí)季度預(yù)交企業(yè)所得稅,是 借 所得稅費(fèi)用 貸 銀行存款嗎,不用計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)嘛
季度末也要計(jì)提的,然后做交費(fèi)分錄。