是的,需要通過以前年度損益來調(diào)整的
補(bǔ)繳上年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,用以前年度損益去調(diào)整后需要調(diào)整報表嗎?
老師,請問補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅計入以前年度損益調(diào)整后,年度匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
我21年補(bǔ)繳20年所得稅 我做的以前年度損益調(diào)整 我在做匯算清繳的時候 需要納稅調(diào)增嗎
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅,需要補(bǔ)繳的錢,做賬,時,需要放入以前年度損益嗎?
請問,匯算清繳企業(yè)所得稅,需要補(bǔ)交的,是需要計提所得稅的嗎,借方以前年度損益
請問老師,利潤表中的財務(wù)費用,下面有利息費用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評請問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費用賬也要做,但是今年申報時還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費用了,而且他們說了,他們還要申請高新企業(yè)
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計金額340元,請問老師這340元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
請問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉(zhuǎn)給自然人股東了,看了賬面只是實收資本的二級明細(xì)由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費用,研發(fā)費用歸集的不準(zhǔn)確,請問匯算清繳時把研發(fā)費用踢出來做到別的費用里,可以嗎
老師,單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費用
老師,出口企業(yè)報關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個活動在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
具體怎么寫分錄??
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
哦好的,老師,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評
應(yīng)交稅費,在繳納時,平帳對吧
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
對的,沒錯,繳稅的時候借方應(yīng)交稅費就行了
是不是必須走應(yīng)交稅稅,和以前年度損益 過一下
對,是的之前沒計提通過應(yīng)交稅費過渡一下
這個應(yīng)該不需要計提
所得稅最好還是計提一下
在哪個月計提?
在你繳納的月份先計提再繳納
哦好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您
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