如果有在產品就需要在完工產品和在產品之間分配
2月的制造費用128185.92元結轉到生產成本-制造費用當月沒有無生產,3月的制造費用119341.66元有生產(七星崗工程),我3月把生產成本-制造費用結轉到庫存商品時把2月和3月共(128185.92+11934166)全部計入七星崗工程的成本嗎。但成本還大過收入可以嗎
老師,本月我的借方生產成本-人工100萬,生產成本-制造費用60萬,本月是不是可以有余額呢?
老師,本月我的借方:生產成本-人工100萬,生產成本-制造費用60萬,是不是可以有余額呢?
老師你好,我想問下你成本,本月我的借方:生產成本-人工100萬,生產成本-制造費用60萬,可以有余額嗎?
老師好,請教個成本問題你,本月我的借方:生產成本-人工100萬,生產成本-制造費用60萬,人工和制造費用這兩個當月結轉到完工產品,當月是不是可以不留余額,當月結轉完可以嗎
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應付工資(實發(fā)部分) 其他應收款(個人承擔社保,公積金) 應交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務收入1280怎么計算出來的
出口貿易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們日??颇孔鲐洿M。那實際應該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務費
有未完工產品,生產成本人工和制造費用當月結轉完,不留余額可以嗎
不可以的哈,需要在完工產品和在產品之間分配
老師,是生產成本人工和制造費用當月結轉完,不留余額,只留生產成本-材料有余額
除非在產品消耗的人工非常少
老師,是生產成本人工和制造費用當月結轉到完工產品,未完工不好分攤
可以他們消耗的工時和機器臺班分攤