你好,學員,這個可以的
老師,這月沒有加工成本,產(chǎn)生的制造費用月末結轉到生產(chǎn)成本了。然后生產(chǎn)成本借方余有余額對?
老師,你好,計提折舊,借,制造費用,貸,累計折舊 月末,借,生產(chǎn)成本,基本材料,貸,制造費用,這樣可以嗎,我的生產(chǎn)成本里明細有基本材料,還要加一個明細嗎,借,生產(chǎn)成本,輔助生產(chǎn)成本,貸,制造費用,這樣嗎
老師,你好!我們公司是加工生產(chǎn)番茄醬,我們2020年生產(chǎn)了,而且也結轉了成本,生產(chǎn)成本科目為0。2021年準備生產(chǎn),所以發(fā)生的生產(chǎn)上的費用都記到制造費用,后來又轉到了生產(chǎn)成本,但后面因為疫情影響2021年全年未生產(chǎn),所以生產(chǎn)成本科目一直有余額200多萬,今年要生產(chǎn),所以2022年1到7月的生產(chǎn)費用都入了制造費用100多萬,現(xiàn)在8月正式生產(chǎn)了。我想問一下,2021年的生產(chǎn)成本科目余額200多萬如何處理?2022年制造費用100多萬全部結轉到生產(chǎn)成本還是按比例結轉?
老師,本月我的借方生產(chǎn)成本-人工100萬,生產(chǎn)成本-制造費用60萬,本月是不是可以有余額呢?
老師,本月我的借方:生產(chǎn)成本-人工100萬,生產(chǎn)成本-制造費用60萬,是不是可以有余額呢?
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務,但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
可以有余額對嗎,說明是沒有完工產(chǎn)品?
是的,你說的很對的
老師,生產(chǎn)成本二級科目制造費用60萬,也是按工時分攤到完工產(chǎn)品,未完工先放到生產(chǎn)成本-制造費用科目嗎?
老師,生產(chǎn)成本二級科目制造費用60萬,也是按工時分攤到完工產(chǎn)品,未完工先放到生產(chǎn)成本-制造費用科目嗎? 是的
老師謝謝
不客氣,學員,周末愉快