你好 只要對(duì)方同意就可以
老師,你好,有個(gè)問題想咨詢一下:我們公司是做房屋租賃的,常開發(fā)票是“中介服務(wù)費(fèi)”,現(xiàn)公司租了一個(gè)場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給了第三方,該場(chǎng)地的物業(yè)費(fèi)我們已交到物業(yè)公司,物業(yè)公司也給我們開了票,現(xiàn)在第三方向我們支付物業(yè)費(fèi),我們需要向?qū)Ψ介_“物業(yè)管理費(fèi)”發(fā)票。公司營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍包括“物業(yè)管理”,請(qǐng)問我們能直接給第三方開具“物業(yè)管理費(fèi)”的發(fā)票嗎?
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
您好,我們公司是房產(chǎn)中介,因跟第三方平臺(tái)合作一筆業(yè)務(wù)得利10萬元,我們開了10萬的發(fā)票給第三方公司!現(xiàn)在因業(yè)務(wù)不成立,我方要退還這10萬!請(qǐng)問這個(gè)10萬的發(fā)票要回來還有用嗎?
請(qǐng)問老師,我們與第三方有一個(gè)材料檢測(cè)業(yè)務(wù),第三方在9月份給我們開的專票,發(fā)票開具的沒有問題,因?yàn)樯婕暗揭粋€(gè)補(bǔ)貼,我們想退回給第三方,讓第三方在11月份重新開過來,這樣符合規(guī)定嗎?
老師好,我公司現(xiàn)帳面還有存貨,但現(xiàn)在是沒進(jìn)項(xiàng)了,這是什么情況呢?
老師,公司有給A員工發(fā)工資 A能賣貨給公司嗎?(自己種的,A開給公司的發(fā)票是自產(chǎn)自銷)
老師,第三四五問,答案也有點(diǎn)兒看不懂了,麻煩講解一下
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn),繳費(fèi)10年,領(lǐng)取金額咋計(jì)算
請(qǐng)問一下老師,公司有2個(gè)股東,其中一個(gè)股東在2022年借款給公司,公司還款了一部分,還有三方債務(wù)抵扣的,還剩下22000元,在2022年12月時(shí)當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)將其中的18000元在賬務(wù)上轉(zhuǎn)為這個(gè)股東的實(shí)繳資本,但是沒有交印花稅,也沒有什么協(xié)議,一概沒有,賬上還欠這個(gè)股東4000,請(qǐng)問一下,我可以把這個(gè)借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本紅沖嗎,這樣就不用后續(xù)的麻煩了,
老師,公司收到了節(jié)假日的通行費(fèi)發(fā)票,實(shí)際通行費(fèi)是不需要支付的,這個(gè)分錄怎么做
支付房租的分錄摘要怎么寫?支付的是公司辦公用的
供應(yīng)商的公司已經(jīng)注銷了,我公司打款打多了,他現(xiàn)在愿意退回來如何退
老師,社保增減員分別在什么時(shí)間做
最后一步綜合資本成本新負(fù)債比重,權(quán)益比重怎么來的
那我們需要在金稅盤怎么操作?只退回就可以嗎?不需要填寫紅字發(fā)票信息?請(qǐng)老師把具體流程講一下,我們與第三方分別怎么操作
你好,這個(gè)發(fā)票你們認(rèn)證了嗎?沒有認(rèn)證的直接把發(fā)票退回去就可以的。剩下的都是對(duì)方自己操作,對(duì)方自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票