您好,是需要把發(fā)票收回的

我公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票限額10萬元只剩3分了,但是現(xiàn)在有一筆350多萬的業(yè)務(wù)要開了,這個(gè)業(yè)務(wù)是別人掛靠我們公司的,100萬元的發(fā)票票種核定時(shí)沒通過,我是這樣想的,先領(lǐng)25份10萬元的,在10份前開完,10月份再領(lǐng)25份,把這350多萬全部開完后,然后申請(qǐng)升為一般納稅人?,F(xiàn)在的問題是1.這樣做對(duì)我公司風(fēng)險(xiǎn)大嗎?2.這樣方式領(lǐng)票,10月份的發(fā)票能領(lǐng)出來嗎?因?yàn)槲覀冞@里領(lǐng)票要先電子稅務(wù)局提交申請(qǐng),審核通過了才能去大廳領(lǐng)取發(fā)票。
我公司是房地產(chǎn)代理服務(wù)公司,現(xiàn)在幫其他中介刷卡,就是賣一套通過個(gè)人刷卡到我們公戶2萬,里面只有一千是屬于我們中介費(fèi),另外1.9萬屬于第三方中介公司,公戶支付給公司,對(duì)方也開票過來,現(xiàn)在我們收到的兩萬客戶不需要發(fā)票,公司想把這兩萬開給我們另外一家自己的公司(沒有關(guān)聯(lián)的公司)來平數(shù),這樣可以嗎?
一個(gè)10萬的銷售合同,客戶支支付了5萬,開了5萬的發(fā)票,并收款,但是因?yàn)閷?duì)方發(fā)票的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)丟失了,我們提供方案,對(duì)方不認(rèn)可?,F(xiàn)在客戶要求在已另一個(gè)公司名稱簽訂合同,簽訂10萬的合同,給我們打款5萬,我們開票10萬。都有什么影響呢,除了我們多交了稅金,因?yàn)橛?萬收不回來,我們還有什么影響呢
您好,我們公司是房產(chǎn)中介,因跟第三方平臺(tái)合作一筆業(yè)務(wù)得利10萬元,我們開了10萬的發(fā)票給第三方公司!現(xiàn)在因業(yè)務(wù)不成立,我方要退還這10萬!請(qǐng)問這個(gè)10萬的發(fā)票要回來還有用嗎?
親想請(qǐng)教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個(gè)代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢,加上我們這個(gè)30萬,合計(jì)有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬給到我們,他們?cè)賮碚椅覀冝k手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,有個(gè)分公司在10月開了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個(gè)問題。一個(gè)客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對(duì)方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?

