你好,費(fèi)用在借方有余額的月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類(lèi)賬務(wù)分錄咨詢(xún)-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類(lèi),那應(yīng)該就是對(duì)沖,我寫(xiě)的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個(gè)是哪里做錯(cuò)了呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)謝謝
員工對(duì)公支出已經(jīng)沖賬,其他應(yīng)收款其他(公司)?,F(xiàn)在是除去稅金,費(fèi)用這部分多出來(lái)了。我怎么重分類(lèi)給調(diào)沒(méi)了?借款是:借其他應(yīng)收其他,貸銀行。沖時(shí):借費(fèi)用,稅金,貸其他應(yīng)收其他?,F(xiàn)在就是沖賬的這個(gè)借方費(fèi)用出現(xiàn)的余額。這個(gè)對(duì)沖了應(yīng)該沒(méi)有才對(duì)。不知道為什么這個(gè)金額還在期末余額借方
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒(méi)及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來(lái)賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢(qián)不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
當(dāng)時(shí)去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費(fèi)對(duì)方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應(yīng)收款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費(fèi),然后等46040發(fā)票回來(lái),我們做賬借營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款了,正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的。現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢?
老師我在對(duì)科目余額時(shí)發(fā)現(xiàn)在應(yīng)收帳款一暫估款貸方2694.60元,在其他應(yīng)收款貨方也掛著2694.60元, 我之前帳是這樣做的因?yàn)槭羌庸べM(fèi),個(gè)人的現(xiàn)金已經(jīng)付掉了票未到,借:制造費(fèi)用一加工費(fèi)2694.60,貸:應(yīng)收帳款一暫估費(fèi)2694.60,借:其他應(yīng)收款一個(gè)人2694.60,貸:現(xiàn)金2694.60 沖回時(shí):借:制造費(fèi)用(紅字)貸:應(yīng)收帳款一暫估款(紅字)借:制造費(fèi)用(藍(lán)字)貸:其他應(yīng)收款(藍(lán)字),為什么票已收到都還有余額在,這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)
老師,那如果先交了房租沒(méi)有開(kāi)收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應(yīng)收款后面收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開(kāi)發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費(fèi)用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費(fèi)用沖減其他應(yīng)收款
老師,問(wèn)一下個(gè)體戶(hù)季度開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn)所得稅稅率是多少,具體怎么計(jì)算的,比如開(kāi)票10萬(wàn)
老師我有一個(gè)公司現(xiàn)在要年報(bào)退稅一萬(wàn)二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開(kāi)票額度只有10萬(wàn)嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來(lái)一張關(guān)于資金獎(jiǎng)補(bǔ)的發(fā)票需要怎么開(kāi)具
請(qǐng)問(wèn)老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思呢
勞務(wù)派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)呀
24年有補(bǔ)交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒(méi)有做在工資里面,在哪個(gè)表調(diào)
8月的沖賬憑證,今天都十月了還有的。這個(gè)不用重分類(lèi)嗎?還有個(gè)問(wèn)題,這個(gè)人之前有個(gè)對(duì)公支付余額,后期有另一個(gè)人也支付這個(gè),其實(shí)是一筆錢(qián),但因?yàn)閽斓拿植煌?,?dǎo)致前面那個(gè)人還有這個(gè)余額,我河邊怎么找到之錢(qián)那個(gè)人的這個(gè)?
哪一個(gè)科目需要重分類(lèi)? 其他應(yīng)收款嗎?
之前掛的是哪一個(gè)科目,你看明細(xì)賬 看明細(xì)賬里面有沒(méi)有余額
對(duì)的,就是有余額。但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)核算維度掛的不是一個(gè)人。我現(xiàn)在科目余額表不知道怎么把這個(gè)錢(qián)找出來(lái)
科目余額表里面你選擇的是明細(xì)科目嗎?如果是的話(huà),看你的科目余額表九月份的余額。
老師,其他應(yīng)付出現(xiàn)貸方余額了。這個(gè)錢(qián)需要重分類(lèi),怎么沖平?
你好。其他應(yīng)付款貸方有余額的,這個(gè)就是你的資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款余額里面放著就可以了,不需要重分類(lèi)。他就是負(fù)債類(lèi)的科目。
這個(gè)是你們單位欠了人家的錢(qián)。
明白了謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。