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老師,生產(chǎn)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,銷項稅額計入成本,這個怎么理解呢?內(nèi)銷的銷項不計入成本啊。外貿(mào)企業(yè)征退稅率只差,也計入成本,進(jìn)項不是不計入成本 嗎?

2022-10-21 11:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 11:12

同學(xué)你好 進(jìn)項內(nèi)銷的可以抵扣呀

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同學(xué)你好 進(jìn)項內(nèi)銷的可以抵扣呀
2022-10-21
同學(xué)你好 1.沖減出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入時,借記“主營業(yè)務(wù)收入——出口收入”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入”科 2.?進(jìn)項稅是不計入成本的,這個退的就是進(jìn)項稅
2022-10-21
同學(xué),你好,本來出口商品是免稅的,但是現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那么就要按照國內(nèi)稅法規(guī)定照常繳納增值稅,此時發(fā)生的稅金計入銷項稅額,同時增加企業(yè)的營業(yè)成本,你看這樣能理解嗎?
2022-10-21
你好。那4萬免抵稅額是不做賬,是做計提附加稅的基數(shù)的。
2022-11-03
同學(xué)你好,最后一個分錄,是因為需要把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,才這樣做的,更準(zhǔn)確的分錄是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。
2022-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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