你能填寫申報(bào)了可以的,這個(gè)沒有關(guān)系。
請(qǐng)問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師,小規(guī)模公司,今年發(fā)現(xiàn)19年多提了的代開發(fā)票的附加稅700多,今年發(fā)現(xiàn)后把這筆記入以前年度損益調(diào)整了,今年代開發(fā)票少,全年稅金及附加是負(fù)數(shù)了,利潤表上的稅金及附加能是負(fù)數(shù)申報(bào)嗎
利潤表稅金及附加季度的時(shí)候?yàn)樨?fù)數(shù)可以嗎?去年多計(jì)提的城建稅,教育費(fèi)附加,這樣小金額的幾百塊就沖今年的,本年本年的稅金及附加為正數(shù),填負(fù)數(shù)可以嗎?
多計(jì)提的稅金及附加為負(fù)數(shù)填寫在利潤表里可嗎?只有200多點(diǎn),然后本年累計(jì)稅金及附加是正數(shù),
老師您好 去年12月多計(jì)提了附加稅(城市 教育 地方教育) 1月扣稅并沒有多扣 現(xiàn)在24年1月紅沖處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—城市 教育 地方教育 貸:稅金及附加—城市 教育 地方教育 這樣處理可以嗎 處理后稅金及附加為負(fù)數(shù)
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
只看本年累計(jì)是吧?
可以的,可以這么做的。
只要本年累計(jì)就行對(duì)嗎?匯算清繳也看本年累計(jì)對(duì)那?
不是這么理解,只要你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表能填寫進(jìn)去就可以的,你能射爆了,不管是正數(shù)、負(fù)數(shù)都可以啊。
那我把他放到營業(yè)外收入,不做負(fù)數(shù)可以嗎?
是的,可以這么做的。