同學(xué)你好 按照稅率填寫就可以了 填寫在對(duì)應(yīng)的稅率欄分專票普票
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
是這樣填寫的嗎?
你上面的123行沒填寫呢
老師我是小規(guī)模,這個(gè)季度的銷售額只有32萬
同學(xué)你好 那也得填寫上面的第三行和第一行
我不屬于免稅的嗎?
同學(xué)你好 是免稅 但是也得填寫第三行和第一行
同樣的問題,你讓我填2、3行,另一個(gè)老師說填10行,專票的填2、3行。
我沒讓你填寫第二行呀 普票要填寫第一行和第三行的
那為什么另一個(gè)老師說要填第10行呢?
免稅那欄也得填寫 但是你第一行和第三行也得填寫你開的普票
也就是說我第一行第三行填了以后,第十行也得填?
對(duì)的 這三個(gè)都要填寫的呀 你開的普票只填寫10行不填寫一和三你看看你能不能提交
可以提交啊,我上個(gè)季度就沒有填寫1和3,只填了10申報(bào)成功了。所以我才說另一個(gè)老師只讓填10行
那這個(gè)看地區(qū)了 有的地方不可以
哦,我是四川的,應(yīng)該是你說的那樣吧
你填寫試試看吧 能申報(bào)就可以
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝