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請問老師,公司是小規(guī)模,第四季度的銷售額為477482.54元,其中銷售貨物金額為221398.88元(其中開普票15983.02元,未開票205415.86元)銷售服務(wù)金額為256083.66元( 其中開普票115864.35元,開專票 133981.69元,未開票金額6237.62元)請問我該怎么填寫增值稅申報表?謝謝!

2022-01-14 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 09:39

你好,在主表第2、3行填寫,你如果是開具1%,還要填寫2%減免稅金

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快賬用戶5281 追問 2022-01-14 09:43

我第一行就不填了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 09:45

第一行你看加上未開票金額,你看看能手動操作嗎

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快賬用戶5281 追問 2022-01-14 09:48

第一行可以手動操作。第一行的數(shù)據(jù)是填未開票金額加上開票金額的合計數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 09:51

是的,您的理解完全正確

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快賬用戶5281 追問 2022-01-14 09:52

那這張表怎么填呢?

那這張表怎么填呢?
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齊紅老師 解答 2022-01-14 09:56

你有涉及相關(guān)扣除項目嗎

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快賬用戶5281 追問 2022-01-14 10:00

這個相關(guān)扣除項目是指的是,本應(yīng)按照1%開具,但是在開票的時候是按照3%開具的,最后申報的時候需要在這上面填報嗎?那這張表和第四張表的區(qū)別在哪里?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:06

不是,是營改增項目的扣除金額

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快賬用戶5281 追問 2022-01-14 10:08

好的,謝謝老師。第四季度的增值稅申報表最后是這樣填報的嗎?謝謝

好的,謝謝老師。第四季度的增值稅申報表最后是這樣填報的嗎?謝謝
好的,謝謝老師。第四季度的增值稅申報表最后是這樣填報的嗎?謝謝
好的,謝謝老師。第四季度的增值稅申報表最后是這樣填報的嗎?謝謝
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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:09

你看一下最后應(yīng)納稅額是否正確,正確就申報就可以了

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快賬用戶5281 追問 2022-01-14 10:10

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:11

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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你好,在主表第2、3行填寫,你如果是開具1%,還要填寫2%減免稅金
2022-01-14
貨物與服務(wù)合計已經(jīng)超過45萬,全額繳增值稅 專票與普票填主表對應(yīng)欄次,未開票填在第一行
2022-01-13
你好同學(xué),你這個季度要繳增值稅了,在附表一中按稅率填寫開普票、開專票和未開票收入金額
2021-10-19
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2022-10-20
進入電子稅務(wù)局。引導(dǎo)式申報。開票數(shù)會自動填充,需把未開票數(shù)填上即
2022-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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