您好,收入是6000/1.03,交稅是按6000/1.03*0.02,最好是更正下吧

你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購買禮品贈送給客戶,會計上做視同銷售處理,不確定收入,在申報增值稅的時候,在未開具發(fā)票申報了,銷售額和銷項稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會計上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師好,我單位是小規(guī)模納稅人19年12月開了20萬的免稅普票,銷售農(nóng)產(chǎn)品種子發(fā)票,增值稅依照國家稅務(wù)局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我改19年的企業(yè)所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目中,我想我企業(yè)都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營業(yè)外收入,能不能給我提供一個會計條款證明我不需要確認(rèn)這部分營業(yè)外收入,謝謝老師
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業(yè)收入要不要加上這個出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報表營業(yè)收入和增值稅申報銷售額對不上
老師,我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個時間段的,我們做賬時候的收入是按當(dāng)月的實際銷售金額計入主營業(yè)務(wù)收入的,申報企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實際金額填寫企業(yè)所得稅申報表,但是申報增值稅是按照開票金額申報的.也是申報系統(tǒng)自動帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
老師,你好,我們公司有銷售模具,我們做賬放進(jìn)了營業(yè)外收入,這樣導(dǎo)致我們賬上的營業(yè)收入、申報的企業(yè)所得稅營業(yè)收入跟我們增值稅申報表的收入對不上,這樣可以嗎?
這個月是沒有要報的稅嗎,我看代辦事項里沒有
注銷公司公章需要注銷嗎?如果需要,注銷流程是什么??樸老師
個體工商戶餐飲服務(wù)注冊的一般納稅人開普票需要進(jìn)項嗎?怎么繳稅
一般退費多久時間到賬的
不太理解這道題答案里公式的邏輯
老師,這個收入是填實發(fā)工資數(shù)(扣除社保個人部分)還是應(yīng)發(fā)工資數(shù)?后面養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)保個人部分是不是需填上?
公司注冊資本200萬元,由未分配利潤300萬(假設(shè)已經(jīng)提盈,分紅等),未分配利潤轉(zhuǎn)實收資本后,多余的100萬能直接計入資本公積嗎?
老師您好,我們有一個法人,成立了一個個體工商戶。同時這個法人還在別的單位領(lǐng)工資。同時個體工商戶的流水還進(jìn)這個法人的個人卡。那這個情況,對這個法人有啥影響么
劉老師大類是安防設(shè)備,安防設(shè)備下還有許多細(xì)分類
老師,28萬利潤,股份想分紅怎么交稅
這是10萬申報9月份的稅,沒有企業(yè)所得稅,這樣的話就是增值稅交多了,那會提示讓退稅嗎
不會,可退可不退的
這個一般是需要去稅務(wù)大廳更正申報表嗎?
直接在電子稅務(wù)局上面更正就可以