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請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第四季度的銷(xiāo)售額為570791.45元,其中銷(xiāo)售貨物金額為314707.79元(其中開(kāi)普票15983.02元,未開(kāi)票298724.77元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為256083.66元( 其中開(kāi)普票115864.35元,開(kāi)專(zhuān)票 133981.69元,未開(kāi)票金額6237.62元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!

2022-01-13 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 17:01

貨物與服務(wù)合計(jì)已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn),全額繳增值稅 專(zhuān)票與普票填主表對(duì)應(yīng)欄次,未開(kāi)票填在第一行

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快賬用戶4769 追問(wèn) 2022-01-14 09:51

老師,那這張表怎么填呢?

老師,那這張表怎么填呢?
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齊紅老師 解答 2022-01-14 09:54

這張表不用填,只有發(fā)生特殊業(yè)務(wù),需要差額扣除時(shí),才需要填?

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快賬用戶4769 追問(wèn) 2022-01-14 09:58

那這個(gè)季度最后的增值稅申報(bào)表是這樣填報(bào)的嗎?

那這個(gè)季度最后的增值稅申報(bào)表是這樣填報(bào)的嗎?
那這個(gè)季度最后的增值稅申報(bào)表是這樣填報(bào)的嗎?
那這個(gè)季度最后的增值稅申報(bào)表是這樣填報(bào)的嗎?
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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:07

是的,是這樣填報(bào)的。

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快賬用戶4769 追問(wèn) 2022-01-14 10:10

第一欄的數(shù)據(jù)就是開(kāi)票的加上未開(kāi)票的,然后最后一張附表就是填扣除的那百分之二的數(shù)據(jù)嘛。

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:12

是,第一欄的數(shù)據(jù)就是開(kāi)票的加上未開(kāi)票的,然后最后一張附表就是填扣除的那百分之二的數(shù)據(jù)

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快賬用戶4769 追問(wèn) 2022-01-14 10:27

科目余額表里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是我這個(gè)季度要繳納的增值稅,還是本期發(fā)生額里的貸方數(shù)據(jù)是這個(gè)季度要繳的稅呢?科目余額表選擇的時(shí)間是10期--12期這個(gè)期間。

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:30

本期發(fā)生額里的貸方數(shù)據(jù)是這個(gè)季度要繳的增值稅

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快賬用戶4769 追問(wèn) 2022-01-14 10:32

那我的應(yīng)交稅費(fèi)里面有余額是不是我的賬做的有問(wèn)題,在未結(jié)賬的情況下有余額。

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:38

與申報(bào)表數(shù)據(jù)不一,是做賬有問(wèn)題

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快賬用戶4769 追問(wèn) 2022-01-14 10:41

我的本期貸方發(fā)生額是申報(bào)表里的數(shù)據(jù),但是期末余額的數(shù)據(jù)和發(fā)生額之間相差了15.33,這個(gè)15.33是在10月份的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)退貨,然后我這邊做了沖減營(yíng)收。這個(gè)我該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:46

應(yīng)交增值稅有差異15.33?

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快賬用戶4769 追問(wèn) 2022-01-14 10:51

是這個(gè)月的貸方發(fā)生額比期末余額多15.33,這個(gè)15.33是在10月初發(fā)生的退的9月份銷(xiāo)售的貨物。

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齊紅老師 解答 2022-01-14 10:55

是營(yíng)業(yè)收入有差異,理解得沒(méi)錯(cuò)吧

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快賬用戶4769 追問(wèn) 2022-01-14 10:59

那發(fā)生退貨沖減營(yíng)收的時(shí)候該怎么做賬呢?我應(yīng)該是把應(yīng)交所得稅沖減了,但是沒(méi)有沖減到營(yíng)業(yè)收入,所以導(dǎo)致了應(yīng)交增值稅這里有差異。按到正確的來(lái)說(shuō)我現(xiàn)在賬面上的營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該要減少相應(yīng)的少的那部分增值稅的額度才對(duì)。

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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:03

沖銷(xiāo)原分錄,再做沖減收入與增值稅的分錄

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快賬用戶4769 追問(wèn) 2022-01-14 12:01

我在做沖銷(xiāo)收入時(shí)用的是藍(lán)字沖減,就造成了收入未沖減的情況,用了紅字后就對(duì)了。

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齊紅老師 解答 2022-01-14 12:03

是要用紅字,對(duì)上了就好。

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2022-01-13
你好,在主表第2、3行填寫(xiě),你如果是開(kāi)具1%,還要填寫(xiě)2%減免稅金
2022-01-14
你好同學(xué),你這個(gè)季度要繳增值稅了,在附表一中按稅率填寫(xiě)開(kāi)普票、開(kāi)專(zhuān)票和未開(kāi)票收入金額
2021-10-19
同學(xué)你好 按照稅率填寫(xiě)就可以了 填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的稅率欄分專(zhuān)票普票
2022-10-20
進(jìn)入電子稅務(wù)局。引導(dǎo)式申報(bào)。開(kāi)票數(shù)會(huì)自動(dòng)填充,需把未開(kāi)票數(shù)填上即
2022-10-20
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