貨物與服務(wù)合計(jì)已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn),全額繳增值稅 專(zhuān)票與普票填主表對(duì)應(yīng)欄次,未開(kāi)票填在第一行

公司是小規(guī)模,第二季度的銷(xiāo)售額為412,137.96元,其中銷(xiāo)售貨物金額為193,903.14元(其中開(kāi)普票26,623.50元,未開(kāi)票167,279.64元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為218,234.82元( 其中開(kāi)普票 77,145.71 元,開(kāi)專(zhuān)票 128,217.82 元,未開(kāi)票12,871.29 元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第四季度的銷(xiāo)售額為570791.45元,其中銷(xiāo)售貨物金額為314707.79元(其中開(kāi)普票15983.02元,未開(kāi)票298724.77元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為256083.66元( 其中開(kāi)普票115864.35元,開(kāi)專(zhuān)票 133981.69元,未開(kāi)票金額6237.62元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第四季度的銷(xiāo)售額為477482.54元,其中銷(xiāo)售貨物金額為221398.88元(其中開(kāi)普票15983.02元,未開(kāi)票205415.86元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為256083.66元( 其中開(kāi)普票115864.35元,開(kāi)專(zhuān)票 133981.69元,未開(kāi)票金額6237.62元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第三季度的銷(xiāo)售額為327,271.85元,其中銷(xiāo)售貨物金額為元30834.86(其中開(kāi)普票516元,未開(kāi)票30318.86元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為296436.99元( 其中開(kāi)普票3879.71元,開(kāi)專(zhuān)票 45757.28元,未開(kāi)票金額246800元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第三季度的銷(xiāo)售額為327,271.85元,其中銷(xiāo)售貨物金額為元30834.86(其中開(kāi)普票516元,未開(kāi)票30318.86元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為296436.99元( 其中開(kāi)普票3879.71元,開(kāi)專(zhuān)票 45757.28元,未開(kāi)票金額246800元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!
法人轉(zhuǎn)賬備注沒(méi)有寫(xiě)“投資款”,寫(xiě)成了“實(shí)繳”,需不需要退回重打
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂官方投訴電話多少老師
假如員工離職了 社保調(diào)增是不是只會(huì)帶到離職那個(gè)月補(bǔ)繳 離職后會(huì)帶到新公司?
想在異地注冊(cè)個(gè)體戶(hù),自己沒(méi)有實(shí)際場(chǎng)所可以注冊(cè)嗎?如果要注冊(cè)要怎么做呢?
老師 從10月份開(kāi)始個(gè)人承擔(dān)社保合計(jì)463.91,但10月份工資表中:社保代扣529.61(包含1-9月份補(bǔ)繳的),那我做個(gè)稅申報(bào)時(shí),專(zhuān)項(xiàng)扣除那邊 我要填哪個(gè)金額?
老師,單位給客戶(hù)修車(chē),用了配件,客戶(hù)只想要配件發(fā)票,不要維修發(fā)票,我們可以只開(kāi)配件嗎?
老師個(gè)體戶(hù)要開(kāi)戶(hù)繳納社保,之前是做的核定征收,不需要報(bào)稅,如果開(kāi)社保戶(hù)是不是得自己報(bào)稅,出報(bào)表了,南京這邊的,有沒(méi)有方法開(kāi)社保戶(hù),不需要自己報(bào)稅的
老師,增值稅不同銷(xiāo)售方式下納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間不同,請(qǐng)問(wèn)直接收款、預(yù)收貨款、分期收款這有什么區(qū)別,我感覺(jué)分期收款和預(yù)收貨款有重合的部分,如何區(qū)分呢,有點(diǎn)暈
公司出去的錢(qián)支出憑單是必須要有的嗎,不附這個(gè)支出憑單在賬簿可以嗎
老師好!小規(guī)模買(mǎi)的電池爐給客戶(hù)發(fā)的怎么做賬


老師,那這張表怎么填呢?
這張表不用填,只有發(fā)生特殊業(yè)務(wù),需要差額扣除時(shí),才需要填?
那這個(gè)季度最后的增值稅申報(bào)表是這樣填報(bào)的嗎?
是的,是這樣填報(bào)的。
第一欄的數(shù)據(jù)就是開(kāi)票的加上未開(kāi)票的,然后最后一張附表就是填扣除的那百分之二的數(shù)據(jù)嘛。
是,第一欄的數(shù)據(jù)就是開(kāi)票的加上未開(kāi)票的,然后最后一張附表就是填扣除的那百分之二的數(shù)據(jù)
科目余額表里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是我這個(gè)季度要繳納的增值稅,還是本期發(fā)生額里的貸方數(shù)據(jù)是這個(gè)季度要繳的稅呢?科目余額表選擇的時(shí)間是10期--12期這個(gè)期間。
本期發(fā)生額里的貸方數(shù)據(jù)是這個(gè)季度要繳的增值稅
那我的應(yīng)交稅費(fèi)里面有余額是不是我的賬做的有問(wèn)題,在未結(jié)賬的情況下有余額。
與申報(bào)表數(shù)據(jù)不一,是做賬有問(wèn)題
我的本期貸方發(fā)生額是申報(bào)表里的數(shù)據(jù),但是期末余額的數(shù)據(jù)和發(fā)生額之間相差了15.33,這個(gè)15.33是在10月份的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)退貨,然后我這邊做了沖減營(yíng)收。這個(gè)我該怎么處理?
應(yīng)交增值稅有差異15.33?
是這個(gè)月的貸方發(fā)生額比期末余額多15.33,這個(gè)15.33是在10月初發(fā)生的退的9月份銷(xiāo)售的貨物。
是營(yíng)業(yè)收入有差異,理解得沒(méi)錯(cuò)吧
那發(fā)生退貨沖減營(yíng)收的時(shí)候該怎么做賬呢?我應(yīng)該是把應(yīng)交所得稅沖減了,但是沒(méi)有沖減到營(yíng)業(yè)收入,所以導(dǎo)致了應(yīng)交增值稅這里有差異。按到正確的來(lái)說(shuō)我現(xiàn)在賬面上的營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該要減少相應(yīng)的少的那部分增值稅的額度才對(duì)。
沖銷(xiāo)原分錄,再做沖減收入與增值稅的分錄
我在做沖銷(xiāo)收入時(shí)用的是藍(lán)字沖減,就造成了收入未沖減的情況,用了紅字后就對(duì)了。
是要用紅字,對(duì)上了就好。