貨物與服務(wù)合計(jì)已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn),全額繳增值稅 專(zhuān)票與普票填主表對(duì)應(yīng)欄次,未開(kāi)票填在第一行
公司是小規(guī)模,第二季度的銷(xiāo)售額為412,137.96元,其中銷(xiāo)售貨物金額為193,903.14元(其中開(kāi)普票26,623.50元,未開(kāi)票167,279.64元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為218,234.82元( 其中開(kāi)普票 77,145.71 元,開(kāi)專(zhuān)票 128,217.82 元,未開(kāi)票12,871.29 元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第四季度的銷(xiāo)售額為570791.45元,其中銷(xiāo)售貨物金額為314707.79元(其中開(kāi)普票15983.02元,未開(kāi)票298724.77元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為256083.66元( 其中開(kāi)普票115864.35元,開(kāi)專(zhuān)票 133981.69元,未開(kāi)票金額6237.62元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第四季度的銷(xiāo)售額為477482.54元,其中銷(xiāo)售貨物金額為221398.88元(其中開(kāi)普票15983.02元,未開(kāi)票205415.86元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為256083.66元( 其中開(kāi)普票115864.35元,開(kāi)專(zhuān)票 133981.69元,未開(kāi)票金額6237.62元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第三季度的銷(xiāo)售額為327,271.85元,其中銷(xiāo)售貨物金額為元30834.86(其中開(kāi)普票516元,未開(kāi)票30318.86元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為296436.99元( 其中開(kāi)普票3879.71元,開(kāi)專(zhuān)票 45757.28元,未開(kāi)票金額246800元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模,第三季度的銷(xiāo)售額為327,271.85元,其中銷(xiāo)售貨物金額為元30834.86(其中開(kāi)普票516元,未開(kāi)票30318.86元)銷(xiāo)售服務(wù)金額為296436.99元( 其中開(kāi)普票3879.71元,開(kāi)專(zhuān)票 45757.28元,未開(kāi)票金額246800元)請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?謝謝!
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,那這張表怎么填呢?
這張表不用填,只有發(fā)生特殊業(yè)務(wù),需要差額扣除時(shí),才需要填?
那這個(gè)季度最后的增值稅申報(bào)表是這樣填報(bào)的嗎?
是的,是這樣填報(bào)的。
第一欄的數(shù)據(jù)就是開(kāi)票的加上未開(kāi)票的,然后最后一張附表就是填扣除的那百分之二的數(shù)據(jù)嘛。
是,第一欄的數(shù)據(jù)就是開(kāi)票的加上未開(kāi)票的,然后最后一張附表就是填扣除的那百分之二的數(shù)據(jù)
科目余額表里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是我這個(gè)季度要繳納的增值稅,還是本期發(fā)生額里的貸方數(shù)據(jù)是這個(gè)季度要繳的稅呢?科目余額表選擇的時(shí)間是10期--12期這個(gè)期間。
本期發(fā)生額里的貸方數(shù)據(jù)是這個(gè)季度要繳的增值稅
那我的應(yīng)交稅費(fèi)里面有余額是不是我的賬做的有問(wèn)題,在未結(jié)賬的情況下有余額。
與申報(bào)表數(shù)據(jù)不一,是做賬有問(wèn)題
我的本期貸方發(fā)生額是申報(bào)表里的數(shù)據(jù),但是期末余額的數(shù)據(jù)和發(fā)生額之間相差了15.33,這個(gè)15.33是在10月份的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)退貨,然后我這邊做了沖減營(yíng)收。這個(gè)我該怎么處理?
應(yīng)交增值稅有差異15.33?
是這個(gè)月的貸方發(fā)生額比期末余額多15.33,這個(gè)15.33是在10月初發(fā)生的退的9月份銷(xiāo)售的貨物。
是營(yíng)業(yè)收入有差異,理解得沒(méi)錯(cuò)吧
那發(fā)生退貨沖減營(yíng)收的時(shí)候該怎么做賬呢?我應(yīng)該是把應(yīng)交所得稅沖減了,但是沒(méi)有沖減到營(yíng)業(yè)收入,所以導(dǎo)致了應(yīng)交增值稅這里有差異。按到正確的來(lái)說(shuō)我現(xiàn)在賬面上的營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該要減少相應(yīng)的少的那部分增值稅的額度才對(duì)。
沖銷(xiāo)原分錄,再做沖減收入與增值稅的分錄
我在做沖銷(xiāo)收入時(shí)用的是藍(lán)字沖減,就造成了收入未沖減的情況,用了紅字后就對(duì)了。
是要用紅字,對(duì)上了就好。