您好 收到分包發(fā)票的時(shí)候 借方應(yīng)該有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的 就是分包發(fā)票扣除的稅額 借:工程施工-合同成本-分包成本, 25000-728.16=24271.84 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 25000/1.03*0.03=728.16 貸:應(yīng)付賬款25000

老師我想問(wèn)一下,你幫我看看。我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 預(yù)繳時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開(kāi)票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對(duì)嗎?還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款 開(kāi)票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過(guò)未交增值稅,直接看簡(jiǎn)易計(jì)稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款
老師:我是小規(guī)模企業(yè)總包:借:應(yīng)收賬款84353.91,貸:工程結(jié)算81897,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2456.91。分包(普通發(fā)票直接按含稅金額入帳):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,貸:應(yīng)付賬款25000??鄢职詈笥?jì)算的稅額:如果按借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1728.75。但是這種情況就是會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方余額,即:2456.91-1728.75=728.16。這個(gè)728.16余額怎么處理?需要做什么賬務(wù)處理
老師:我是小規(guī)模企業(yè)總包:借:應(yīng)收賬款84353.91,貸:工程結(jié)算81897,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2456.91。分包(普通發(fā)票直接按含稅金額入帳):借:工程施工-合同成本-分包25000成本,貸:應(yīng)付賬款25000??鄢职詈笥?jì)算的稅額:如果按借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(84353.91-25000)/1.03*0.03=1728.75,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1728.75。但是這種情況就是會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的貸方余額,即:2456.91-1728.75=728.16。這個(gè)728.16余額怎么處理?需要做什么賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn):我們有一個(gè)工程項(xiàng)目開(kāi)的是3%的施工費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分錄做借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,當(dāng)產(chǎn)生材料付款時(shí)做的:借:施工成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅、銀行存款。請(qǐng)問(wèn):這里的應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅月底的余額需要象應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)/銷(xiāo)項(xiàng)稅額科目余額一樣結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目嗎?
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 問(wèn)題1:如果進(jìn)項(xiàng)多,有留抵的進(jìn)項(xiàng)還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問(wèn)題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)兩個(gè)明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級(jí)科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問(wèn)題3:問(wèn)什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
買(mǎi)酒給客戶(hù) 開(kāi)專(zhuān)票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開(kāi)了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
老師,我只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒(méi)開(kāi)了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們買(mǎi)的照相機(jī)送客戶(hù),是做到招待費(fèi)的,沒(méi)有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開(kāi)給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開(kāi)專(zhuān)票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬(wàn)走的公戶(hù),但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開(kāi)發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求


小規(guī)模企業(yè)收到普通發(fā)包不是全額入賬嗎
小規(guī)模企業(yè)收到普通發(fā)包不是全額入賬? 可以扣繳分包的金額后繳納增值稅啊 這個(gè)增值稅不入成本啊
老師:那我這申報(bào)表填的對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)84353.91是含稅的金額么
84353.91是含稅金額
您專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具金額多少?
含稅84353.91,不含稅81897
那要按照這個(gè)填在增值稅申報(bào)表1? 2欄里面啊
12欄是免稅,我開(kāi)的專(zhuān)票不免稅啊
不是12欄 是主表的 1 跟2欄
是呀,我主表就是填的1欄和2欄啊,你是說(shuō)我1欄和2欄不該填“57625.16”,應(yīng)該填“81897”嗎?如果這樣填,那分包抵扣的填哪一欄
分包抵扣的稅額填應(yīng)納稅稅額減征額欄次
是不是還需要填減免稅申報(bào)表?
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》應(yīng)稅服務(wù)的扣除項(xiàng)目
填減稅性質(zhì)還是免稅性質(zhì)?代碼怎么選
填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》應(yīng)稅服務(wù)的扣除項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)建筑服務(wù)欄次 您沒(méi)有附表三對(duì)么 那附列資料 這個(gè)表格有沒(méi)有么
沒(méi)有,只有我剛發(fā)的3個(gè)表和附加稅表
3個(gè)表沒(méi)有附列資料嗎? 我看見(jiàn)好像有的啊 就是可以填分包扣除的 第一個(gè)截圖