您好 收到分包發(fā)票的時(shí)候 借方應(yīng)該有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的 就是分包發(fā)票扣除的稅額 借:工程施工-合同成本-分包成本, 25000-728.16=24271.84 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 25000/1.03*0.03=728.16 貸:應(yīng)付賬款25000
老師,法人的對(duì)象用對(duì)公賬戶給自己轉(zhuǎn)錢,報(bào)銷郵費(fèi)的錢,但是她對(duì)象沒(méi)在公司發(fā)工資不是單位的人!這個(gè)該怎么辦?
老師公司要捐款給紅十字會(huì),這樣怎么做賬
小規(guī)模個(gè)體戶二季度開票開了40萬(wàn)發(fā)票,三季度發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,紅沖之后是不是三季度會(huì)產(chǎn)生增值稅退稅啊(除了紅沖之外沒(méi)有別的收入)
4500的打印機(jī)需要入固定資產(chǎn)嗎
老師好,請(qǐng)教一下 公司買了一輛車,4s店在平安銀行給無(wú)息貸款了30萬(wàn)元,款打到了4s店,然后由法人每月還貸給4s店6000元,這會(huì)計(jì)分錄怎樣做合適呢? 借個(gè)人款項(xiàng)其他應(yīng)付款?公司買車個(gè)人還貸,這分錄該怎么做呢?有點(diǎn)懵哈,懇請(qǐng)各位老師們指導(dǎo)一下?謝謝
我要計(jì)算數(shù)值共有幾位數(shù),請(qǐng)問(wèn)有這個(gè)公式嗎?因?yàn)橛泻芏鄶?shù)值,有些有一位小數(shù),有些有兩位小數(shù),有些沒(méi)小數(shù),我不太好看。之前用LEN公式計(jì)算數(shù)值的個(gè)數(shù),也不好統(tǒng)計(jì)
老師,您好!公司準(zhǔn)備注銷了,也沒(méi)有開銷售票了,然后平臺(tái)還有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣的,可以勾選 不認(rèn)證吧?那這個(gè)勾選不抵扣的也可以正常入賬吧,然后是以含稅入賬嗎
建筑行業(yè),有一個(gè)信用評(píng)級(jí)費(fèi)用是用于投標(biāo)用的,那個(gè)項(xiàng)目也不確定能不能中標(biāo),沒(méi)法記在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,那現(xiàn)在支付出去,我是先記在管理費(fèi)用辦公費(fèi)?再問(wèn)一嘴,如果這個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)了,那我要管理費(fèi)用轉(zhuǎn)成本嗎?
我們要把固定資產(chǎn)售賣出去怎么做分錄呢
公司要裝電梯,我這邊是進(jìn)在建工程嗎?等完事了再進(jìn)固定資產(chǎn)?
小規(guī)模企業(yè)收到普通發(fā)包不是全額入賬嗎
小規(guī)模企業(yè)收到普通發(fā)包不是全額入賬? 可以扣繳分包的金額后繳納增值稅啊 這個(gè)增值稅不入成本啊
老師:那我這申報(bào)表填的對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)84353.91是含稅的金額么
84353.91是含稅金額
您專用發(fā)票開具金額多少?
含稅84353.91,不含稅81897
那要按照這個(gè)填在增值稅申報(bào)表1? 2欄里面啊
12欄是免稅,我開的專票不免稅啊
不是12欄 是主表的 1 跟2欄
是呀,我主表就是填的1欄和2欄啊,你是說(shuō)我1欄和2欄不該填“57625.16”,應(yīng)該填“81897”嗎?如果這樣填,那分包抵扣的填哪一欄
分包抵扣的稅額填應(yīng)納稅稅額減征額欄次
是不是還需要填減免稅申報(bào)表?
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》應(yīng)稅服務(wù)的扣除項(xiàng)目
填減稅性質(zhì)還是免稅性質(zhì)?代碼怎么選
填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》應(yīng)稅服務(wù)的扣除項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)建筑服務(wù)欄次 您沒(méi)有附表三對(duì)么 那附列資料 這個(gè)表格有沒(méi)有么
沒(méi)有,只有我剛發(fā)的3個(gè)表和附加稅表
3個(gè)表沒(méi)有附列資料嗎? 我看見(jiàn)好像有的啊 就是可以填分包扣除的 第一個(gè)截圖