嗯嗯呢,可以的,沒問題的,只要客戶認(rèn)可。有的客戶較真,不認(rèn)
老師你好,我們是一般納稅人,銷售原煤,稅率為13%。購買增值稅發(fā)票稅務(wù)局給核定票面為10萬。這張發(fā)票最大金額能開多少錢?就是不含稅收入加上增值金額(價(jià)稅合計(jì))合計(jì)在一起不超過10萬嗎?還是不含稅收入就是可以10萬以里再加稅額是11萬多。
你好,老師,我們一直是小規(guī)模納稅人,去年5月份被告知連續(xù)12個(gè)月開票金額超500萬強(qiáng)制轉(zhuǎn)成一般納稅人了,但轉(zhuǎn)成后現(xiàn)在連續(xù)12個(gè)月不夠500萬,是不是還可以轉(zhuǎn)回去?可以的話需要什么手續(xù)?只能轉(zhuǎn)一次嗎?
老師 你好 我本應(yīng)該開38萬的價(jià)稅合計(jì) 結(jié)果開成了38的不含稅,最后價(jià)稅合計(jì)39萬,我現(xiàn)在能不能只作廢最后一張,湊夠38萬可不可以?
你好 老師 我們個(gè)體戶 第一季度開了四十多萬 因?yàn)橹笆呛硕ㄕ魇?現(xiàn)在被告知開超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個(gè)稅, 最后實(shí)在沒辦法只能交稅的時(shí)候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開一些收入票或者不開票 明年匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)季度多交的幾萬塊錢退稅退回來
15:43問答詳情23:52:28后或5次對話后問題結(jié)束15:35問答詳情23:59:30后或5次對話后問題結(jié)束你好,小規(guī)模納稅人,如果開具200萬元3%的專票,相應(yīng)成本票才90萬左右,合理嗎?娜娜呢52023-07-0315:34發(fā)布21次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師您好,這個(gè)是不合理的了這個(gè)2023-07-0315:34為什么呢?娜娜呢52023-07-0315:35發(fā)布65次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師你好,你這個(gè)收入是什么的,你的毛利潤很大,不一定是合理不合理啊,你看下你實(shí)際情況。2023-07-0315:38假如我們購進(jìn)了一批電纜配電類得成本花了90萬,然后我們把這些包裝一下在配點(diǎn)東西往外賣,在加上人工安裝以及服務(wù)給開發(fā)票200萬,是否可以呢?
工商年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)選擇不公示,為啥企查查還會(huì)顯示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢
這個(gè)資料如何做調(diào)整分錄?
會(huì)計(jì)分錄的要求是什么
請問企業(yè)所得年報(bào)資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致?為什么企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是213
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒有申報(bào)利潤表,現(xiàn)在在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒有做賬
請問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤已達(dá)297萬,如何讓稅務(wù)老師打消對本期業(yè)利潤的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
個(gè)體工商戶,定期定額,每個(gè)月3W額度,沒有開超過,請問怎么交稅啊? 對公賬戶里的錢可以直接轉(zhuǎn)法人私人賬戶嗎?怎么備注呢?需要交個(gè)稅嗎?