你好,退回的增值稅,本來附加稅需要給你們退回,但是附加稅他并沒有退回,留著以后抵扣你們需要繳納的附加稅就可以了。
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
請(qǐng)問2021年8月合并報(bào)表后增值稅申報(bào)表附表五9行10行上期結(jié)存可用于抵扣的留底退稅顯示負(fù)數(shù)這金額怎么來的,我們沒有要交附加稅
老師,假設(shè)6月份一般人的銷項(xiàng)是60,進(jìn)項(xiàng)是 65,留底5; 7月份的銷項(xiàng)是80,進(jìn)項(xiàng)是70 如果6月份不申請(qǐng)留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請(qǐng)留抵退稅,那就是沒有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請(qǐng)留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問題么
老師8月份有留底稅后來申請(qǐng)了增量留底退稅,款8月已到帳,9月份有交增值稅,為什么附加稅報(bào)表里跳出來不用我交附加稅費(fèi),不理解
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
公司銀行賬上有一個(gè)莫名的人打了1元進(jìn)賬,這個(gè)怎么做賬
老師23年銷售的貨物,沒給錢也沒入賬,25年起訴對(duì)方貨款已轉(zhuǎn)我們公戶,現(xiàn)在這筆賬怎么做,中間還退回一少部分貨
老師,做固定資產(chǎn)折舊的賬怎么做,補(bǔ)計(jì)提之前的分錄又該怎么做
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
之前會(huì)計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,也沒有暫估成本,280萬,成本12萬,費(fèi)用盡200萬,我匯算清繳成本不動(dòng),毛利毛利率還是很高,會(huì)不會(huì)出風(fēng)險(xiǎn),不是小微企業(yè),企業(yè)稅負(fù)率按0.7%交
電子稅務(wù)局不在一個(gè)省份沒辦法登錄嗎,我在北京,公司是海南的,法人電子營業(yè)執(zhí)照掃碼登錄時(shí),提示當(dāng)前業(yè)務(wù)不能跨?。ㄊ校┦褂?,
自產(chǎn)試劑盒,由于試劑瓶不合格,導(dǎo)致試劑盒不能使用我,作廢出庫,匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
老師我公司是有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人,收有限合伙企業(yè)管理費(fèi)和業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì),業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)就是項(xiàng)目做的好,收益高會(huì)給我公司一點(diǎn)的獎(jiǎng)勵(lì),但業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)是一次性確認(rèn)收入嗎?
老師好,兩個(gè)人一起成立一家公司,一個(gè)人以貨幣出資,另一個(gè)以技術(shù)出資,技術(shù)出資的人需要視同銷售開發(fā)票給公司嗎
老師意思是之前交的附加稅沒退,抵現(xiàn)在的稅費(fèi)了是嗎
你好,抵扣現(xiàn)在的是這么做的。
老師這個(gè)增量留抵退稅我還是有點(diǎn)不理解,我們以前是留底稅留著下月抵增值稅,為什么錢退我了,,我這個(gè)附加稅就不用交了呢,還沒有別過頭來
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的那一部分,你們符合政策給你退回來了,本來應(yīng)該留著,以后可以抵扣,現(xiàn)在不允許抵扣了,直接給你退錢。
退回來的增值稅附加稅對(duì)應(yīng)的是不是應(yīng)該給你退回?
附加稅沒有退回
你好,是不是應(yīng)該給你退回,但是他沒有給你退回,留著以后抵扣不就是了?