你好,假如6月份不留底,增值稅是10

請(qǐng)教一個(gè)問題,我所屬期5月份出口退稅期末留底額353476.83 申請(qǐng)退稅361094.08,免抵額7617.25,6月份實(shí)際收到退稅款221937.47,還有131539.36自然成為6月份的期末留底+6月的進(jìn)銷差額=372833.94,所屬期6月我申請(qǐng)退稅388185.47 免抵額15351.53,之前5月未退的那部份是不是就成為免抵額,需要繳納城建稅和教育附加稅?
增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 比如3月份留抵稅額:5萬元; 4月份銷項(xiàng)稅50萬元,進(jìn)項(xiàng)稅70萬元; 4月份增值稅50萬-70萬-5萬=-25萬元,留抵稅額:25萬元,增量留抵:20萬元; 如果這次退稅只退增量留抵,那么4月份留抵稅額剩余的5萬就作為下一次留抵稅額退稅的存量留抵稅額基準(zhǔn)數(shù)?
老師,請(qǐng)問下,上個(gè)月5月份有申請(qǐng)存量留抵退,免抵退是0申報(bào),那么本月報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師,我在5學(xué)月20號(hào)申請(qǐng)了留抵退稅12萬,然后六月初稅款到賬了,現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少于銷售項(xiàng)稅額,因?yàn)樯暾?qǐng)的退款是6月才到賬的,所以5月份報(bào)表上面還是有留抵,這樣申報(bào)6月份報(bào)表時(shí)不會(huì)讓我們補(bǔ)交稅吧?還是說如果6月份進(jìn)項(xiàng)稅額很大于銷項(xiàng)就可以不用補(bǔ)繳稅款啦
老師,如果一般人是6月份申請(qǐng)的進(jìn)項(xiàng)的10%加計(jì)抵減,7月份報(bào)6月的增值稅時(shí),那1-5月份的進(jìn)項(xiàng)累計(jì)額的10%能計(jì)算在加計(jì)抵減里么
個(gè)體戶一年內(nèi)開了40萬專票,要交多少稅費(fèi)?
小規(guī)模納稅人一個(gè)月可以開13萬的發(fā)票嗎?需要交稅嗎?
老師,個(gè)體戶企業(yè)主上個(gè)月9月還是我單位雇傭的合同工人,這個(gè)月10月份退休了,這個(gè)月改為個(gè)體戶企業(yè)主與我企業(yè)合作,不會(huì)被認(rèn)定為員工成立個(gè)體戶虛開發(fā)票吧
老師,個(gè)體工商戶,轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板有嗎
a公司轉(zhuǎn)錢給c產(chǎn)品公司,實(shí)際是b公司購買的產(chǎn)品,c公司現(xiàn)在開票給b公司。a幫b付的款,這樣可以嗎,對(duì)方兩個(gè)公司出證明
因?yàn)闆]有發(fā)票不能所得稅稅前扣除,所以要調(diào)增繳納所得稅
經(jīng)營(yíng)所得稅昨天截止了還能在網(wǎng)上申報(bào)么
老師:電子稅務(wù)局哪里補(bǔ)打完稅證明
老師,紅沖作廢率怎么計(jì)算?
老師,債務(wù)資本,只包括長(zhǎng)期借款嗎,應(yīng)付賬款和短期借款不屬于債務(wù)資本嗎?謝謝


你好,是7月份增值稅80-70=10
我可能是編輯時(shí)數(shù)字錯(cuò)了,但是都是10,我想問的是申請(qǐng)留抵退稅后的附加稅怎么計(jì)算,
你好,你那個(gè)附加稅算的是對(duì)的。
那就是申請(qǐng)了留抵退稅我反而要多交附加稅么
你好,學(xué)員,是這樣子的。